你好,把退货的部分开负数发票就行了。
有客户2019年12月份现金支付了1000元,我们也开了发票,现在2020年9月联系我们,说之前是现金支付我们,不是通过他们对公账户支付,想让我们把这1000元还给他们, 他们再重新通过对公账户付款。 1.请问这样可以吗? 2.如果可以,我们应该做账? 3.发票是2019年开的,如果可以这样操作,发票怎么办?需要作废,重新开吗?
老师,我们签了一个合同是950万,是做镀锌生产线的,开发票开的是一套,镀锌生产线。相当于是把这条生产线看成一个单位1。现在数量已经开到0.7了,客户要开另一个货物名称,开污水处理设备。那这个数量怎么填呢?我之前数量都开到.07了。
老师您好,我们公司会计去年11月份开了一张发票给客户,当时客户要求开90万,只是发了部分货,然后客户又退回了,公司会计忘了作废,现在5月份全部供货了,对方让我们开票,之前那个90万的没有作废对方说跨年不要了,想问一下我们怎么办,红冲可以吗
老师,请问下之前采购的东西已经销售出去,进项税额抵扣了,卖出去的也开的发票,现在因为售出后出现质量问题,于是我们重新采购给我们客户,原来的那家退货退款,账务怎么处理?
老师你好 在今年2月份的时候我们给客户开了发票,到现在客户说有部分是需要退货的,部分退货那我应该怎么处理?对方发票已经认证。
老师 请问现在25年(还未做24年汇算清缴),发现23年费用有误,漏记20w费用,如何做会计处理。分录以及如何申报
用黄笔圈的这个,无形资产的摊销是 960000➗8➗12✖️6=10000 对吗
你好,老师,请问下这个人所得税,自已申报和公司申报,有啥区别
老师,您好!我们是白酒经销商,每个月会与厂家核销几笔费用,核销完后款项并不是直接打给我们,而是划入他们的终端里面,下次我们在终端里面下单购货时直接抵扣,请问这个该怎么做账?
固定资产处置了 累计折旧小于本年折旧,那汇算清缴的时候,需要把原值和折旧加回去吗?
老师,1月支付的费用,做了长期待摊分录,可以在1月做摊销吗?
老师,城镇土地使用税计税依据是什么来的
老师,请问我这样做对吗,感觉做错了
老师,这题A选项不应该是其他应收款吗
老师,新版电子税务局里面,怎么查去年一整年交了多少税款?就是工商年报里面的应纳税总额要在电子税务局里面怎么快速统计?
好的 以前是8月份开的 现在是11月没影响吧
那我开的负数发票需不需要交付给对方呢
你好 没事 直接开就行的 给对方的
老师 再电子税务局 怎么作废发票 我刚开的
你好 找到原来发票 开负数 发票
不能直接作废?
麻烦老师一步一步给我说下
跨月了,不能作废的。
没有跨月呀 昨天才开的
你第1个提问不是说8月份的吗?
昨天的直接找到发票作废就行了。
你这个发票要是还没给对方,咱这个负数发票也不用给对方。