您好,是的,不分离我们库存金额都偏大,费用也是虚高
老师 我以前是小规模纳税人 从10月份开始变成了一般纳税人 是小规模纳税人的时候 有一部分原材料是暂估入库的 那么变成一般的是人之后我新建了一个账套的话 收到发票啦 还能做把以前暂估的冲红按照发票再重新做一笔原材料入库嘛
老师,我从代账公司手里刚接手的账,刚收到一笔银行账,工程款。老板说这是以前开过票的款。老板又拿了一堆买材料的发票,还有付款凭证。 借:银行存款 贷:应收账款 借:原材料 贷:银行存款 我发现我记账之后,应收贷款的余额到贷方了,以前的带账公司以前下过账 借:库存现金 贷:应收账款 我把代账公司的账冲红,现金成负数,不充红应收账款贷方有余额,而且数字挺大。 要怎么处理,谢谢老师!
我的公司是一般纳税人做的是内账,以前的账都是,借:原材料,贷:银行存款, 没有税价分离记,是不是还的调整过来,把以前的账红冲重新,税价分离做账
我的公司是一般纳税人,我做的内账,如果购买原材料收到发票,我税价分离做,借:原材料,应交税金-应交增值税(进项税),贷:银行存款 以后应交税金-应交增值税(进项税),怎么把这个科目做平,求思路
一般纳税人建筑公司,公司前面一直没有给代账会计提供某平台收到的承兑票据,导致票据融资到账后也没有冲应收账款,直接挂借银行存款,贷应收账款***保理有限公司,我现在想调整,把原凭证冲红,再重新做收到票据和票据融资到账,但是发现有些凭证以前代账会计是做一笔借银行存款**支行(ABCDE合计),贷应收账款ABCDE,比如说ABDE都是正确的,我写说明时候可不可以写,原凭证为借银行存款C的金额,贷应收账款C,原凭证冲红借银行存款-C,贷应收账款-C,这样可以吗
购进固定资产的凭证需要放到本期用于购建不动产的扣税凭证
打印出来的银行承兑汇票是竖着打印的,能否横着装订?因为不横着装订红色圈出来的的位置就会被装订进去覆盖着的,所以想问下横着装订可以不
年报时交的企业所得税曾么做账
老师我们是一般纳税人公司,对方销售白酒可以开免税给我们吗?
对方公司已清算,我们对方公司购入30多万车,可以用现金付款吗?
请问这里的累积是一个孩子每个月填2000还是1月填20002月填4000这样累积的
已申报的增值税,土地使用税,房产税等还没有交税款,怎么做会计分录?
个人所得税本期收入需要填写的是扣除社保公积金之后的金额 还是未扣除的
老师我有一张23年的发票。金额25000,其中10000需要红冲掉。我现在25年可以冲不?到时候我把那笔账红字减少一万。我今年的收入就是负数了。我应该怎么做?
老师,工商年报中股东出资信息中认缴出资之间,实缴出资时间该怎么填,公司2018年11月成立,注册资本金500万,