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我的公司是一般纳税人做的是内账,以前的账都是,借:原材料,贷:银行存款, 没有税价分离记,是不是还的调整过来,把以前的账红冲重新,税价分离做账

2023-11-16 22:37
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-11-16 22:38

您好,是的,不分离我们库存金额都偏大,费用也是虚高

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您好,是的,不分离我们库存金额都偏大,费用也是虚高
2023-11-16
你好,内帐不需要价税分离的,全部合在一起得
2024-12-14
只有实际支付了的增值税,应交税金-应交增值税(进项税)才能做平
2023-11-23
你好,我们处理时价税分离了
2021-12-17
首先,关于写说明的部分,你提到的“原凭证为借银行存款C的金额,贷应收账款C,原凭证冲红借银行存款-C,贷应收账款-C”这样的描述方式,虽然简洁,但可能不够详细和明确。为了更清楚地说明情况,建议你在说明中详细列出每一笔凭证的具体内容,包括日期、编号、摘要、借贷方科目及金额等,并明确指出哪些凭证存在错误,需要进行冲红处理。 其次,冲红原凭证时,需要按照会计准则和公司的财务规定进行操作。一般来说,冲红凭证需要使用红色墨水或特殊标记,并在凭证上注明“冲红”字样。同时,需要在新的凭证上正确记录收到票据和票据融资到账的会计分录,确保借贷方科目和金额准确无误。
2024-04-12
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