借应交税费、预交增值税,贷银行
建筑行业异地预缴税款后,月底增值税结转如何做分录?需要做借:应交税费-销项税 待:应交税费-简易计税 应交税费-预缴增值税,这样做对吗?
老师 建筑企业外地预缴增值税及附加 还有企业所得税时的分录如何写 还有回机构所在地抵扣这些税款时怎么写分录
老师您好!建筑行业在外地预交税款后,当月增值税申报时有进项抵扣,预交的税款比应交的多了怎么处理?
请问老师一般纳税人在购进货物的时候,是先预付的全款,分录是借:预付账款 贷:银行存款,然后收到货和发票再 借:库存商品 借应交税费-应交增值税-进项税额 贷:预付账款 但是后来采购退货了,该如何做分录呢?
建筑行业,在外地干活时,预交税款的分录如何做呢?还有月度报税时,有进项,用了预交税款后,缴纳的税款如何做分录呢
老师企业所得税三季度申报利润太大,怎么调低
中介服务合同要交印花税吗
老师,新版税务局那个计入成本的应付职工薪酬栏填的是7-9月的季度贷方余额吗?还是全年的数?已支付的职工薪酬是季度数还是全年数?
老师好,请问我们购买银行理财产品的收益,是计入到其他收入中吗?谢谢
老师您好,我现在做增值税即征即退。最后一步提交的时候显示系统错误。然后退出了。我现在重新进去哪里可以找到我之前填写的东西呢?谢谢老师
老师个税系统里面这个累计数和查询统计里面的累计数金额不一致是什么原因
你好老师,我想问一下我们公司发生的研发费用我都计入到研发支出—费用化支出了,现在公司形成了固定资产,并且要卖给别的公司,这种情况应该怎样处理?
支付的劳动报酬可以计入主营业务成本吗?
老师,小规模纳税人一定要申报印花税吗?为什么大家都没缴费?
你好,个体公司跟其他公司6月签订了合同,合同款8月1日已经收到,过了8月13日才开票给对方!!那8月1日是不是做“借 银行存款……贷 预收账款。 等8月13日再借 预收账款 贷主营业务收入
借应交税费、未交增值税。贷应交税费、预交增值。