同学您好,借:待处理财产损溢,贷:原材料库存商品借: 管理费用/营业外支出贷:待处理财产损溢
老师您好,能不能请您帮我写一下分录:我们是餐饮业,购进米面油:5000元,领用了2000元,谢谢老师,还有就是上月多核算了库存商品怎么调整啊,分录怎么写,谢谢老师
老师好! 应收账款收不回来,怎么做账务处理? 库存商品过期销毁,怎么做账务处理? 谢谢!
老师您好!库存的新鲜食材存放过程中的掉秤,应计入哪个科目?是做盘亏处理还是摊销到采购成本?谢谢!
老师,一种库存商品卖货后账上显示还余0.53元,可是库存已经没有了,怎么做账务处理,给个分录谢谢老师
您好老师,能不能帮忙提供分录,求解谢谢老师,我重点想知道其他综合收益100怎么处理的
老师奖金我按一次性综合所得算的个税,工资10万,奖金2万 12万一6万 其余60000*0.1-2520=3480 对吗
老师您好,我8月购进A产品并在8月出口泰国,8月也勾选出口退税认证,那么8月怎么做购进货物及出口分录
老师:医院门诊收据可以当正规发票入账吗?
老板自己报销,只有一个会计,费用报销单里谁签字呢?
老师请问公司25年招了个残疾人要享受残保金优惠,需要在25年备案还是26年备案呢?这个人员是8月入职的,8月社保9月补交做数吗?还有8月入职应该怎么算这个全年残疾人人数呢?
老师,实际是用于员工福利,报税做视同销售,然后进项税额还要在转出来吗?
老师,现在物流公司大车取得的纸质过路费发票还能抵扣吗?如果能的话申报表在哪里手动填写?
老师好,请问2024年的残疾人就业保障金在2024年没有计提,现在申报缴纳了可以直接入管理费用吗
财务报表怎么分析是否存在税务风险,财务风险?
老师对同一个单位应收和预收,应付和预付尽量用一个科目比较好是吗,应收和应付绝对不能对冲是吗
进项税转出吗?
同学您好, 你好,不要 的,这种情况 不要的