你们申请红字发票信息表然后原分录负数红冲

老师,请问去年有个单位给我们开了二十多万的专票,我们已经做了抵扣,但今年告诉我们这个票他们要作废重新给我们开,因为票的大类选错了,我想问一下我们收到对方的负数发票及补开的专票,我们单位税控盘怎么处理?以及税务做什么处理?
老师,你好,请问下我公司买材料,然后材料出问题,进项税我们已经抵扣了,现在退货退款,这个票怎么开?对方开还是我们开?流程怎么走?
老师,请问,我们公司21年开了专票,但是对方把发票联和抵扣联弄丢了,我们已经交税了,对方一直没付款,现在我们重新开具了新发票给他们,但是之前丢失的发票我们想开红字发票,这个需要什么手续呢
请问一下,我们收到对方开的专票,已经抵扣并且入账了,现在要退回,我们怎么弄啊,我们是购买方
请问老师,单位收到专票,不合规,但是进项税已经抵扣了。请问我们让对方重新开票,我们怎么弄呀?什么流程
现在就业市场怎么样?好不好找工作?
现在的就业市场好找工作吗?
公司没有实际的生产工人,是在别的公司代加工的,但是有些材料是自己买的,这种情况下怎么核算成本?
老师您好,请问修改以前年度的纳税申报表要注意哪些细节呢?才不会引起税务预警,是先修改财务报表,其次 增值税申报表,最后企业所得税申报表吗?
老师,我们在公司记账方式,比如:销售结算单已开出,客户也付款,只是月末客户没有发货情况,我们会计记账是按照实际发货出库才上账的,所以她这笔账记得是客户的预收账款,但是客户的意思是,人家只是没有发货而已,这就是客户的货,就相当于暂存我们公司。这样的情况就是月底要出对账单给客户,记账方式不一样,会有分歧,对账单没法一致。老师正确的方式应该是怎么样的?
老师好,股权回购的具体操作是什么?何为股权回购,涉及的税种有哪些?如何计算
公司没有业务了,账面上还有多缴纳的增值税,要怎么办?如果申请退税是不是会引起税务局查账的风险
老师好,我有个问题想问你,我们公司总收入减去总成本减去开支,我们老板说要和总欠款加上已收的钱减去厂家的累计欠款相等是对的吗?
我们公司把电费都是付给个人,个人不提供发票。我做账也没有做电费支出,会不会有风险呢
建筑行业的税负率一般都是多少呢?
只是发票不合规,换票而已
请问,我方是购买方,在网上申请红字发票信息当月做进项税转出吗?还是收到对方开具的发票后做进项税转出?
同学你好 也是要申请红字发票信息表的
申请完毕了就可以了吗?就等着对方重新开具新的发票了?
旧的发票已经抵扣了,发票贴在凭证后面了,就不用邮寄给销售方了吧。
嗯 这个可以不退回的
原分录:借 管理费用-劳务派遣费用10000元 借 进项税600元 贷银行存款10000元。换开发票后,请问具体怎么写分录呢?
借管理费用-10000 贷进项转出-600 贷应付账款-10600 借管理费用10000 借进项600 贷应付账款10600
请问老师,这两笔分录是收到对方重新开具的发票后再做账呢?还是申请冲红后就做账。
申请冲红后就做账。
收到红字发票和对方重新开票再这么做账,但是领导然后我收到后再做。为什么
一般是红冲后再做的
一般就是开了红字发票信息表就做的
因为购买方申请红字当月,不一定能收到对方重新开具的发票呀?
你问问当地税局吧,我这里要求申请了红字发票信息表审核通过了就要红冲