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老师, 借 应交税费-应交增值税-销项税1000 贷 银行存款 1000 这个分录对吗?

2023-11-17 20:46
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-11-17 20:47

若是小规模,缴税,是可以的

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快账用户6870 追问 2023-11-17 20:53

一般纳税人!前面会计做的。

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齐红老师 解答 2023-11-17 20:59

那这个会计分录不对

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若是小规模,缴税,是可以的
2023-11-17
一、第一问,月末不需要结转。 1、采购的分录是: 借:库存商品1000 借:应交税费——应交增值税(进项税额)130 贷:银行存款1130 备注:就是说这个是采购的可以销售的库存商品,当有收入时,才结转对应的成本。 二、第二个问题: 1、销售收入的确认,分录是: 借:银行存款 1130 贷:主营业务收入 1000 贷:应交税费——应交增值税(销项税额)130 2、同时结转销售成本 借:主营业务成本800 贷:库存商品800 三、结转收入的分录是: 借:主营业务收入1000 贷:本年利润1000
2020-12-03
你好! 思路是对的 结转分录是 借主营业务收入1000 贷本年利润1000
2020-12-03
结转是:借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税)1000 贷:应交税费-未交增值税1000
2021-02-04
同学您好 进项大于销项,把进项和销项的余额转到转出未交增值税就可以了
2021-03-27
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