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你好:老师,我付了一笔预交物业管理费1964.97元,水电押金1871.4元,装修押金2000元,公帐上共支付5836.37元,要怎样记帐

2023-11-20 10:57
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-11-20 11:02

借费用科目 贷预付账款 这样

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快账用户4230 追问 2023-11-20 11:06

我是银行帐上划三笔的钱出去,这三个费用怎么记?

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齐红老师 解答 2023-11-20 11:10

借管理费用 贷银行存款 借其他应收款1871.4 贷银行存款 借其他应收款2000 贷银行存款

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快账用户4230 追问 2023-11-20 11:11

那个物管押金也没预交三个月了,是先入管理费用?

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齐红老师 解答 2023-11-20 11:19

押金计入其他应收款就可以了

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借费用科目 贷预付账款 这样
2023-11-20
借银行存款 借管理费用负数
2023-12-19
借:银行存款2996.7 其他应付款1000 贷:主营业务收入3996.7
2025-06-05
您好,这个是没有合同不能的,不建议这样付款
2023-09-20
1.前期费用的账务处理:支付门店租金:借:长期待摊费用 - 门店租金 50,000贷:银行存款 50,000支付门店室内装修材料及人工:借:长期待摊费用 - 装修费 40,000贷:银行存款 40,000支付门头广告费用:借:销售费用 - 广告宣传费 9,000贷:银行存款 9,000购买电脑桌及电脑:借:固定资产 - 电脑桌及电脑 5,000贷:银行存款 5,000支付开业庆典工资及广告费用:借:销售费用 - 开业庆典费 12,000贷:银行存款 12,000支付开业当天吃饭费用:借:销售费用 - 业务招待费 2,000贷:银行存款 2,000 2.进货的账务处理:借:库存商品 - 冰箱、热水器等 200,000贷:银行存款 200,000 3.销售产品的账务处理:借:银行存款 20,000贷:主营业务收入 19,417.48 (20,000÷1.03)贷:应交税费 - 应交增值税 582.52 (20,000÷1.03×0.03) 同时,结转销售成本: 借:主营业务成本 贷:库存商品 (根据销售产品的成本计算)
2024-07-05
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