同学,你好 没有对应的借方??? 这个分录就不对

老师,我有个问题,就是我接账的时候,前面会计做了借银行存款,贷预收账款。但是我也不知道有没有开发票,还是说开了发票已经收款了。然后开发票是不是直接做借库存现金 贷主营业务收入 应交税费应交增值税销项税额了。所以导致预收账款一直存在。假如这个情况我应该如何调整阿?要是说借应收账款 我还能预收冲应收。现在不懂咋整了
老师好,我们目前有一笔业务存在已经收到款且已开票确认收入的状态,但是目前还没有确认相应的成本,这种的话期末应该如何结转成本呢 目前已做确认分录: 借:预收 贷:其他收入 应交税费销项 如果不确认成本的话,本年利润会存在余额
老师 我想问下 我们公司要办股转,然后把报表给专管员看了,专官员说我们应收账款是负数有两百万 ,要我们把收入确认未开票收入交增值税和企税之后再办股转。 我的确认收入都是根据本月开票确认的,专官员意思 收到款项的当天确认收入。这样的话 我觉得会导致我们利润虚高 ,我想问下 可以怎么调整吗 怎么样可以减少我们的应收账款负数,或者股转的时候少交点税
老师,我们公司有进出口业务,发生业务有开票给国外公司。问题一,这笔发票要怎么做会计分录??问题二,收到发票这笔款项又怎么做会计分录?借应收账款贷主营业务收入(这笔不用体现应交增值税-销项税额)吗?收到这笔款项的差额计入财务管理,是跟根据什么来计算的?借银行存款贷应收账款差额做财务费用汇兑损益
老师,之前财务根据开票确认收入和销项,如果说有 贷:应收账款 50 没找到对应的借:应收账款 50,会导致什么问题呢?利润会受影响吗?
请问补缴的往年基数调整的社保,医保这些费用,个人部分要补扣回吗,还是单位承担 ,还有滞纳金 这个是个人承担还是单位承担
老师,我们小规模,5月确定了无票收入,6月的开票金额里面,有3000元是5月的无票收入,我想问用不用冲6月的无票收入?还是6月的总收入-6月的开票收入,用这个确定无票收入??
请问用备用金买的办公用品,开发票回来了,还用写报销单吗,只有自己垫支的才需要写报销单报销回来,是这样吗
老师,请教内账,酒店装修期间陆陆续续在采购空调、家具、电视机等,固定资产折旧不一定要次月开始折旧吧,开业了有收入再折旧可不可以?还有布草摊销也是开业后再开始摊销吧?
老师,要请教您一个问题,1、我们酒店是预存水费和电费,但有我们酒店楼下有一家饭店在我们酒店接了水电分表,分摊水费和电费,将饭店使用的水电费存入我们酒店公账。这个内账账务怎么处理?
老师,要请教您2个问题,1、我们酒店是预存水费和电费,但有我们酒店楼下有一家饭店在我们酒店接了水电分表,分摊水费和电费,将饭店使用的水电费存入我们酒店公账。这个账务怎么处理? 2、酒店装修期间陆陆续续在采购空调、家具、电视机等,固定资产折旧不一定要次月开始折旧吧,开业了有收入再折旧可不可以?还有布草摊销也是开业后再开始摊销吧?
像这种,企业所得税要不要算入到加工成本当中?请解释一下为什么?
7月申报二季度预扣预缴所得税时,是填写什么时候的固定资产一次性扣除?比如我今年1到5月份已投入使用的固定资产都可以填吗?
老师好,如果厂房租金到期应付而未付,对方开了发票过来了,可以借:租赁负债—租赁付款额 借:进项税 贷:其他应付款吗?还是说只能实际支付租金的时候才能借:租赁负债—租赁付款额?如果没有实际支付不允许减少租赁负债的话,是不是财务费用会变大?
请问老师,资产负责表里的期末货币资金是不是等于现金流量表里的现金的期末余额。公司只有货币资金也没业务。
账太乱了,也可能是我没找到,如果没有对应的借:应收 只有贷方的话,会影响利润总额吗?
同学,你好 一般不影响的
就是应收缺少借方,但是有贷方,不影响利润总额,只是账不平,是吗?
同学,你好 嗯嗯,是的