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老师,您好!我单位之前卖房子,按3%来交的增值税,现在税务局发现不对,应该按9%来交,让补缴增值税,请问会计上怎么处理?具体分录怎么做?我单位选择的是简易计税方式。

2023-11-20 15:46
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-11-20 15:48

同学,首先你们要红冲之前3个点的发票,再开具9个点的发票,然后原来的红冲掉,红字,现在按9个点申报

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快账用户6261 追问 2023-11-20 15:49

忘记说了,这是前年的事情,现在发现

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齐红老师 解答 2023-11-20 15:56

无论什么时候的事,你都 可以红冲

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快账用户6261 追问 2023-11-20 15:58

怎么补缴增值税?

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齐红老师 解答 2023-11-20 16:03

同学你们就放在本年所属期正常申报税款就可以

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同学,首先你们要红冲之前3个点的发票,再开具9个点的发票,然后原来的红冲掉,红字,现在按9个点申报
2023-11-20
你好 账上数据 也错了是不是 
2023-11-20
您好,您这不应该按1%的税率开的,还是应该按3%的税率开的
2020-08-20
你好 借应交税费应交增值税200 贷银行存款200 这个就可以
2020-11-05
 你好;    你这个怎么还有三级科目 。你在用 一般纳税人的科目哦 ; 你现在 借方有余额;  你这个实际要缴纳不  
2022-06-07
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