这个损失是谁来承担的?

请问一下老师,我们做外贸进出口的,我们购进了一批货,开票金额为:500吨*2万元/吨=1000万元(不含税价)税额为130万元,但是这批500吨的货其中一半出口到国外,一半在国内销售,请问这个250吨的货出口到国外能做出口退税吗?能退多少钱呢?(退税率也是13%)
请问老师,我们进口了一批货物是200吨,每吨一万元,现在销售给国内公司时发现少了1吨,请问一下我们这少的一吨货物是要怎么做分录呢?要计入什么科目呢?
老师我们公司从国内A公司采购了一批货100吨,每吨10万元,A公司给我们开具发票了,入库时发票少了1吨,我们收到采购发票时,借:库存商品100万,应交税费-应交增值税(进项)13万,贷:银行存款113万,但是现在就是要冲红,我们又做了抵扣,现在就是冲红了,我们该怎么做分录呢,又怎么把99吨发票入账呢,请老师写成相关分录一下,谢谢
老师,2023年9月我们公司从国内A公司采购了一批货100吨,每吨10万元,9月份A公司给我们开具发票100吨了,入库时发票少了1吨,我们收到采购发票时,借:库存商品100万,应交税费-应交增值税(进项)13万,贷:银行存款113万,10月我们要求A公司重新开具99吨发票给我们,但是我一把100吨发票做了抵扣,10月A公司把100吨发票冲红了,我们让A公司冲红后给我们开99吨发票,但是A公司在11月份才给我们开99的发票,然后给我们退回1吨损失货物的钱1.13万元,请问老师这时我们该怎么做分录呢,又怎么把99吨发票入账呢,请老师把9到11月相关分录写出来给我们一下,谢谢老师,麻烦老师写成带有数字的分录一下,多谢老师。
老师请教一个问题,比如说,我们公司进货发票500 吨货物,1吨1万元 , 入库时是100吨的,但是我们销售时给客户发货了,运输途中损失3吨了,客户那边收到货也只有497吨,我们出货发票 也开了497 吨,请问这3吨是运输给客户途中损失的,这3吨损失的货该怎么处理呢?这分录该怎么做呢
公司贷款,付的利息给开了公司抬头发票,但是项目名称开的金融服务个人贷款,这个是不是不能税前扣除,得红冲开企业贷款
请问现在国内旅客运输服务电子行程单是勾选抵扣还是计算抵扣。报表怎么填
老师您好,我们项目有质保金,质保金是先不开票的。我做收入的时候按整个项目都做了。 我是不是可以在电子税务局上开一张发票,等后面对方要开票的时候,我在红冲原本的发票,然后开正确的呢?我公司是初创的公司,开票红冲不会太多。有影响吗?需要我提前跟税务老师说吗?谢谢。
员工的工资在子公司发,社保在母公司交可以吗?
增值税一般纳税人,当月预交的税款,因为辅导期领发票预缴的,申报是填在哪一栏
公司购买理财需要交哪些税
老师,公司使用企业微信审批报销,审批流程走完了,把流程单子打印出来了,还需不需要再填实体的报销单呢?实体报销单还需要领导签字吗?
员工办理失业会发放到单位账户吗
请问现在国内旅客运输服务电子行程单是勾选抵扣还是计算抵扣。报表怎么填
老师,别人挂靠我们,我们支付的中标服务费,方法一:别人直接对公把中标服务费付给我们挂往来,到时候工程款来了直接扣从工程款扣,然后把中标服务费的这笔往来公账原路返还;方法二:这笔中标服务费他们私付给老板。哪种好
如果是我们公司承担的呢?分录又该怎么做呢
借营业外支出 贷库存商品 应交税费、应交增值税进项转出
那么是国外公司承担的呢?这个又怎么做呢
借其他应收款,贷银行房款收回来做相反的。
那么假如是销售给国内公司承担的呢?这个分录该怎么做呢
你好,销售给国内公司是国内的公司承担的话 借要库存商品,贷银行放款,借银行房款,贷主营业务收入应交税费,借主营业务成本 贷库存商品在你的收入里面包含着。
老师,那么就是说不同的3种情况,做的分录也不相同是吗
是的,对的,是这么做的。
那么为什么国外公司承担,不用营业外收入呢
相当于是你单位的收到货 也可以这么理解提前支付给他的 后期退货
那么为啥国内销售承担时,要计入主营业务收入呢?也不用计入营业外收入呢
因为客户承担你销售给他, 你需要确认收入的 给对方开发票的
那么假如这批货不是进口的呢?是从国内A公司采购100吨,销售时发现少了1吨,但是国内A公司给我开具发票100吨了,现在有国内A公司要求红字冲红,要怎么处理呢?然后再开99吨给我们,这时分录怎么做呢
不是进口的也是一样的,走代收代付的,那个是对方承担,就是销售方承担, 你们单位承担做营业外支出, 购买方承担,就是你的下家收入。
但是国内A公司给我开具发票100吨了,现在有国内A公司要求红字冲红,然后再开99吨给我们,这时这个分录怎么做呢?
那谁来承担的?这不就是对方承担,你直接借库存商品贷银行放款99吨就是了。
那么为什么没有用待处理财产损益--流动财产损益这个科目呢
你好,这一般是盘点的 你们不是盘点的