这个损失是谁来承担的?
请问一下老师,我们做外贸进出口的,我们购进了一批货,开票金额为:500吨*2万元/吨=1000万元(不含税价)税额为130万元,但是这批500吨的货其中一半出口到国外,一半在国内销售,请问这个250吨的货出口到国外能做出口退税吗?能退多少钱呢?(退税率也是13%)
请问老师,我们进口了一批货物是200吨,每吨一万元,现在销售给国内公司时发现少了1吨,请问一下我们这少的一吨货物是要怎么做分录呢?要计入什么科目呢?
老师我们公司从国内A公司采购了一批货100吨,每吨10万元,A公司给我们开具发票了,入库时发票少了1吨,我们收到采购发票时,借:库存商品100万,应交税费-应交增值税(进项)13万,贷:银行存款113万,但是现在就是要冲红,我们又做了抵扣,现在就是冲红了,我们该怎么做分录呢,又怎么把99吨发票入账呢,请老师写成相关分录一下,谢谢
老师,2023年9月我们公司从国内A公司采购了一批货100吨,每吨10万元,9月份A公司给我们开具发票100吨了,入库时发票少了1吨,我们收到采购发票时,借:库存商品100万,应交税费-应交增值税(进项)13万,贷:银行存款113万,10月我们要求A公司重新开具99吨发票给我们,但是我一把100吨发票做了抵扣,10月A公司把100吨发票冲红了,我们让A公司冲红后给我们开99吨发票,但是A公司在11月份才给我们开99的发票,然后给我们退回1吨损失货物的钱1.13万元,请问老师这时我们该怎么做分录呢,又怎么把99吨发票入账呢,请老师把9到11月相关分录写出来给我们一下,谢谢老师,麻烦老师写成带有数字的分录一下,多谢老师。
老师请教一个问题,比如说,我们公司进货发票500 吨货物,1吨1万元 , 入库时是100吨的,但是我们销售时给客户发货了,运输途中损失3吨了,客户那边收到货也只有497吨,我们出货发票 也开了497 吨,请问这3吨是运输给客户途中损失的,这3吨损失的货该怎么处理呢?这分录该怎么做呢
老师新注册一个公司,有个股东认股权占百分之三十,说有领导干股占百分之二十,这百分之二十应该谁来出资?等分红分填上吗?
老师您好,如果一个厂很大,老板怎么知道产品进销存的数据?老板需要盯进销存的数据吗
咨询个问题,我们是做直播娱乐,用母公司来收款也是和抖音对接,抖音打款公司开票,但是呢,我们又安排主播签协议在子公司名下,子公司支付费用,我想问子公司这样有支出没有收入有风险吗,或者有什么方式解决这个收入支出平衡,或者我该怎么解释这个问题,我们子公司因为资格不足不能在抖音平台上直播,母公司有资格,主播又是子公司的
你好,如果公司在佛山,我在湖南省可以开发票及报税吗
北京的社保基数7162,6月份来的员工单位怎么补缴,从六月开始算吗?个人部分怎么算,补缴的月份是1-8月,还是7-8月。
有限合伙企业,自然人合伙人实缴后,需要缴纳印花税吗?用什么会计准则?没看到有合伙人资本这个科目
老师,如果没有中级会计师证书,想换好一点的工作建议考什么证书啊,目前只有初级
您好~董老师 在线吗?
老师,食堂账12月需要结转年度损益吗?
房开企业回迁房开具发票,是按成本开票还是同类房屋按平均售价开票?
如果是我们公司承担的呢?分录又该怎么做呢
借营业外支出 贷库存商品 应交税费、应交增值税进项转出
那么是国外公司承担的呢?这个又怎么做呢
借其他应收款,贷银行房款收回来做相反的。
那么假如是销售给国内公司承担的呢?这个分录该怎么做呢
你好,销售给国内公司是国内的公司承担的话 借要库存商品,贷银行放款,借银行房款,贷主营业务收入应交税费,借主营业务成本 贷库存商品在你的收入里面包含着。
老师,那么就是说不同的3种情况,做的分录也不相同是吗
是的,对的,是这么做的。
那么为什么国外公司承担,不用营业外收入呢
相当于是你单位的收到货 也可以这么理解提前支付给他的 后期退货
那么为啥国内销售承担时,要计入主营业务收入呢?也不用计入营业外收入呢
因为客户承担你销售给他, 你需要确认收入的 给对方开发票的
那么假如这批货不是进口的呢?是从国内A公司采购100吨,销售时发现少了1吨,但是国内A公司给我开具发票100吨了,现在有国内A公司要求红字冲红,要怎么处理呢?然后再开99吨给我们,这时分录怎么做呢
不是进口的也是一样的,走代收代付的,那个是对方承担,就是销售方承担, 你们单位承担做营业外支出, 购买方承担,就是你的下家收入。
但是国内A公司给我开具发票100吨了,现在有国内A公司要求红字冲红,然后再开99吨给我们,这时这个分录怎么做呢?
那谁来承担的?这不就是对方承担,你直接借库存商品贷银行放款99吨就是了。
那么为什么没有用待处理财产损益--流动财产损益这个科目呢
你好,这一般是盘点的 你们不是盘点的