这个损失是谁来承担的?

请问一下老师,我们做外贸进出口的,我们购进了一批货,开票金额为:500吨*2万元/吨=1000万元(不含税价)税额为130万元,但是这批500吨的货其中一半出口到国外,一半在国内销售,请问这个250吨的货出口到国外能做出口退税吗?能退多少钱呢?(退税率也是13%)
请问老师,我们进口了一批货物是200吨,每吨一万元,现在销售给国内公司时发现少了1吨,请问一下我们这少的一吨货物是要怎么做分录呢?要计入什么科目呢?
老师我们公司从国内A公司采购了一批货100吨,每吨10万元,A公司给我们开具发票了,入库时发票少了1吨,我们收到采购发票时,借:库存商品100万,应交税费-应交增值税(进项)13万,贷:银行存款113万,但是现在就是要冲红,我们又做了抵扣,现在就是冲红了,我们该怎么做分录呢,又怎么把99吨发票入账呢,请老师写成相关分录一下,谢谢
老师,2023年9月我们公司从国内A公司采购了一批货100吨,每吨10万元,9月份A公司给我们开具发票100吨了,入库时发票少了1吨,我们收到采购发票时,借:库存商品100万,应交税费-应交增值税(进项)13万,贷:银行存款113万,10月我们要求A公司重新开具99吨发票给我们,但是我一把100吨发票做了抵扣,10月A公司把100吨发票冲红了,我们让A公司冲红后给我们开99吨发票,但是A公司在11月份才给我们开99的发票,然后给我们退回1吨损失货物的钱1.13万元,请问老师这时我们该怎么做分录呢,又怎么把99吨发票入账呢,请老师把9到11月相关分录写出来给我们一下,谢谢老师,麻烦老师写成带有数字的分录一下,多谢老师。
老师请教一个问题,比如说,我们公司进货发票500 吨货物,1吨1万元 , 入库时是100吨的,但是我们销售时给客户发货了,运输途中损失3吨了,客户那边收到货也只有497吨,我们出货发票 也开了497 吨,请问这3吨是运输给客户途中损失的,这3吨损失的货该怎么处理呢?这分录该怎么做呢
老师,暂估时, 借;成本。贷,应付-暂估 这部分是虚的。 现在做账,借,应付-暂估 贷,未分配利润。 这笔未分配利润分录应该什么时候做呢?
老师,养老企业小规模纳税人一个季度不开票免税销售额40万+1%普票10万,10万能享受小规模季度30万内免税吗?
进项税额不想抵扣怎么处理?
小规模纳税人是季度申报增值税,4月份需要计提当月增值税和附加税吗?
老师,请问我们建筑行业有设备维修是个人公司,对方个体户能开票,但是无法对公支付,只能付给个人,会有我们公司引起税务问题吗? 如果采取付给个人,需要一下什么资料留查呢?
对方公司当月给我手误开错了一张发票,且立马就红冲掉了,我这面需要做账吗
招聘平台给我们开招聘费发票可以开信息系统服务技术服务或网络招聘费吗
外贸企业出口退税申报,配单这块差不到任何发票是咋回事
请问,签合同是14支A型号,因A型号数量不足,经客户同意,实际发货是13支A型号+1支B型号,AB型号的售价是一致的,开票要按什么开具?(合同未做变更)
老师现在需要补缴25年印花税,是直接新采集税源申报还是在25年12月申报表上进行更改
如果是我们公司承担的呢?分录又该怎么做呢
借营业外支出 贷库存商品 应交税费、应交增值税进项转出
那么是国外公司承担的呢?这个又怎么做呢
借其他应收款,贷银行房款收回来做相反的。
那么假如是销售给国内公司承担的呢?这个分录该怎么做呢
你好,销售给国内公司是国内的公司承担的话 借要库存商品,贷银行放款,借银行房款,贷主营业务收入应交税费,借主营业务成本 贷库存商品在你的收入里面包含着。
老师,那么就是说不同的3种情况,做的分录也不相同是吗
是的,对的,是这么做的。
那么为什么国外公司承担,不用营业外收入呢
相当于是你单位的收到货 也可以这么理解提前支付给他的 后期退货
那么为啥国内销售承担时,要计入主营业务收入呢?也不用计入营业外收入呢
因为客户承担你销售给他, 你需要确认收入的 给对方开发票的
那么假如这批货不是进口的呢?是从国内A公司采购100吨,销售时发现少了1吨,但是国内A公司给我开具发票100吨了,现在有国内A公司要求红字冲红,要怎么处理呢?然后再开99吨给我们,这时分录怎么做呢
不是进口的也是一样的,走代收代付的,那个是对方承担,就是销售方承担, 你们单位承担做营业外支出, 购买方承担,就是你的下家收入。
但是国内A公司给我开具发票100吨了,现在有国内A公司要求红字冲红,然后再开99吨给我们,这时这个分录怎么做呢?
那谁来承担的?这不就是对方承担,你直接借库存商品贷银行放款99吨就是了。
那么为什么没有用待处理财产损益--流动财产损益这个科目呢
你好,这一般是盘点的 你们不是盘点的