将当时会计分录,负数再写一下即可。
老师,请问2019付的一笔款,当时计管理费用,今年这笔款退回来了,账务要怎么处理?
老师,你好,请问我去年有一笔15万的销售费用,没有发票,我今年要怎么做账,汇算清缴已经申报了,没有把这笔踢出来
老师,您好。21年度我暂估了一笔50万的费用(借:费用,贷:应付帐款);然后22年初收到发票的时候,账务处理我直接做成了22年的当期费用了(借:费用,贷:应付帐款)。今年汇算清缴才发现这笔费用是21年的。我要怎么做账务处理呢?
你好,老师,我们21年从报销系统报销出来的费用,今年这笔费用被追回了,请问这个账务怎么处理呢?
老师,现在有一笔23年的费用报销,金额相对比较大,当时没有挂账,今年才来报销,这个账要怎么处理合理
老师,公司购入汽车配件的液压元件怎么做会计分录,金额1450
老师,招待买的烟和酒进项能抵扣吗,谢谢老师
工厂发电用的发电机按多少年折旧?残值率多少?原值为3.5万!
郭老师,买的二手车,很便宜,才几千块钱,开了二手车发票,要怎么做,做什么科目
老板要开300万的票,有合同就可以给他开是吗
老师,厂子里买的太阳能电池残值一般按多少做
老师你好,国家返还的稳岗返还费,录入做在营业外收入吗
老师下午好!请教一下,我们有一家客人既是我们厂商也是我们客人。因为经常有客诉问题,后续她们只会是我们厂商,不在是客人,但因后续不合作,前期因客诉问题导致需要扣款,但是又不合作,后面没有应收账款可以抵扣。请问可不可以在我们的应付账款上增加?为什么?谢谢!
老师,请问这个发票额度还有这个小数点的么
老师,高企申报里面的销售收入代表的是什么收入?跟主营业务收入不一样?