学员朋友您好,什么时候开始建账的?

老师,9月30那天银行流水有几笔收入,但是我们账上只做到了9月29截止的银行流水,我们是小规模纳税人,10月份季度税都申报了,9月30这几笔银行流水我能做在10月份的账上面吗?
老师,12月份有个银行有几笔流水发生,但是忘记做账了,现在12月份已经结账了,已经开始做1月份的账了。请问,这个银行的12月份的账,我需要反结账到12月,再补做进去吗?
我们公司有一笔3月31日应收账款到账40万公账,然后没有做到这笔银行流水,是5月份发现的,但是3月份已经金蝶软件过账了,现在怎么办,可以5月份杰银行存款,贷应收账款吗,还是说要反过账做到3月份,银行流水是在3月31日
老师我们去年11月的账上银行流水与银行明细 我们的账现在做到2月份了 这个要怎么办
老师好,我在24年2月份拿到了公司23年第四季度的银行流水和回单。请问我是要反结到23年10月或12月账期做账吗?还是直接在24年2月份做银行账?
接手了一个私人医院,账上挂应收应付几百万,但我们接手其实那些账都与我们无关,我可以重新建账吗?还是用的以前的营业执照,只是变更了股权和法人。其他应收款挂了几年,以前股东借款270万,其他员工的82827元,如何处理好?账面亏损640万,股权转让款刚好270万,可以用“股权转让款”直接抵销这笔借款吗?如果这样操作,原股东就那270万要交个人所得税吗?
每开出一张银行承兑汇票银行相对应转出致保证金帐号,出纳要作保证金帐号日记帐吗?
请问快递费这些去年不能取回,今年汇算之前才能取回。那去年要暂估吗?还是可以直接做销售费用快递费。
请问平台销售产品都会打包快递发给客户,快递盒袋子这些计入什么费用
老师,我有个问题,就是我们公司是做人力资源的,今年增值税税法不是改了吗,人力资源外包不允许差额开票了,我们之前都是签的人力资源外包合同,发票开的差额,但是今年改了之后,我们前几个月还是按差额开的,发票写的人力资源外包,我们大多数员工都没有社保,这种情况下怎么办啊,员工和我们签合同,没交社保,用工单位还不符合劳务派遣,我们前四个月工资也给开出去了,用工单位要发票,我们这个发票得怎么开啊,我知道不合规了,但是怎么开,风险最低呢
没搞懂 能说下 先暂估 在冲掉的路径 分录吗 , 是年末就冲掉吗
发票标识做了好还是不做好?做了以后发票出现问题会有风险吗?
电商店铺收入如何申报
周一立马补交来得及吗
老师,现在住宿费,是不是变为生产生活服务,以前是住宿服务。
是2021年9月建账
学员朋友您好,您可以反结账到去年11月份记账以后重新结账。