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专项资金,收到支出的会计分录

2023-11-21 23:20
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-11-21 23:26

您好,企业还是事业单位?

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快账用户8960 追问 2023-11-21 23:26

是企业,老师

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齐红老师 解答 2023-11-21 23:47

专项资金的用途是什么?

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快账用户8960 追问 2023-11-22 00:22

用于基地企业的经营

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齐红老师 解答 2023-11-22 00:28

要分析资金的用途,如果是对未来某一段时间运营的补助,那就做递延收益,按年摊销进其他收益;如果是对过去的事项的补贴,那就一次性进其他收益。

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快账用户8960 追问 2023-11-22 00:31

这个专项资金是拿来我们运营园区企业的,我们给企业减免房租,也是为了他们更好的运营,这种没有实际银行支付费用,这种会计分录应该怎么做呢

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齐红老师 解答 2023-11-22 07:22

是政府给的补助吧?

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快账用户8960 追问 2023-11-22 07:36

是的 专项资金

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齐红老师 解答 2023-11-22 08:49

那就正常做借:银行存款,贷:递延收益,就可以了。按照政府补助文件说明的年限摊销,如果没有说明,管理层决策即可。

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您好,企业还是事业单位?
2023-11-21
你好,同学 借银行存款 贷递延收益 支出的时候正常冲减银行存款
2023-11-21
你好 实际收到专项拨款时 借:银行存款 贷:专项应付款—**项目 拨款使用时 借:在建工程 贷:库存现金 / 银行存款 / 应付账款 项目完成后,形成资产部分 借:固定资产 / 无形资产 贷:在建工程—**项目 同时 借:专项应付款—**项目 贷:资本公积—拨款转入 未形成资产需核销的部分,报经批准后 借:专项应付款—**项目 贷:管理费用 拨款项目完成后,如有拨款结余需上交的 借:专项应付款—**项目 贷:银行存款
2021-03-23
同学你好,一般情况下,会计分录如下: 1、收到时: 借:银行存款 贷:递延收益 2、支付时: 借:相关会计科目 贷:银行存款 3、结转时: 借:其他收益 贷:递延收益
2020-10-13
您好!你们是什么性质的呢?是企业吗?这个属于政府补助的话,记入其他收益
2023-02-26
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