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您好!老师我问下,我公司从2022年7月到2023年9月一直没开过发票,但是都做了无票收入,现在要开发票金额一百多万,我怎么报税和做账务处理那?…

2023-11-22 11:57
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-11-22 12:00

借应收账款负数 贷主营业务收入负数, 应交税费负数 借应收账款,贷主营业务收入应交税费 未开具发票一栏填写负数,开具的发票一栏填写正数

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快账用户6426 追问 2023-11-22 12:06

谢谢老师!

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齐红老师 解答 2023-11-22 12:08

不用客气,工作愉快

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快账用户6426 追问 2023-11-22 12:09

老师我是在网上自己填报就可以还是要去办税窗口

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齐红老师 解答 2023-11-22 12:12

你看一下你自己能申报吧,基本上都可以申报。

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快账用户6426 追问 2023-11-22 12:36

哦好的谢谢老师!

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齐红老师 解答 2023-11-22 12:37

不用客气,工作愉快

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快账用户6426 追问 2023-11-22 12:38

工作愉快

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齐红老师 解答 2023-11-22 12:39

工作愉快 非常感谢

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2023-11-22
您好,那你现在,可以先暂估一部分,暂估一部分费用的
2023-10-18
你好,是先开出口发票,申报增值税,再申报退税的。之前没有做退税的,可以在2023年2月一次申报退税
2023-02-15
同学你好,10月确认了收入和销项,进项发票可以正常抵扣的
2023-10-06
您好,这个的话,是需要把之前的重新做的,这个需要
2024-06-09
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