您好, 这个是指少计提了

老师好,请教下,交社保做了分录是,借应付职工薪酬社保,贷方银行存款,少做了一笔借其他应收款员工社保,怎么调整分录啊,现在其他应收款员工社保借方余额为负数
老师,请问一下应收账款期末余额为借方负数,需要调整到预收账款,是调整到贷方?其他应收款期末余额为借方负数,需要调整到其他应付款贷方?
老师,请问同一客户的应收账款借方-2265 ;其他应付款在贷方正数2075 怎么调账,谢谢
老师请问一下 其他应付款社保 在贷方负数 我应该怎么调账
老师,请问一下,其他应付款-张三负500 应该怎么调账?
老师,您好。 24年(包含24年)之前是科小企业,25年没有申报科小企业了,但是现在做25年汇算,又带出A107012研发费用加计扣除明细表,这个表我现在直接零报可以吗
老师,小规模纳税人可以开9个点的专票吗
关于这个问题,我们的保险公司直赔款,是客户定损后直接由保险公司支付给我们的保险理赔款,就是还没发生维修业务钱先付给我们,是这部分款项,您看这个款项是放在哪个科目比较合适,是否需要先交增值税
老师,老板老在公司报销私家车加油费
老师,为啥,拿回来直接销售的进委托加工物资成本,拿回来,用于继续加工的要计入应交税费消费税呢?
老师:2026年增值税新规,关于劳务费的解答,是学习哪一个文件?
按季度申报的小规模,跨区域预缴,项目地起征点是多少
北京房山区小规模纳税人,机构地房山区按季度申报增值税的。,比如我1月北京通州区项目开票4万,朝阳区项目5万,需要在建筑地预缴税款吗,建筑地不需要预缴的话,建筑地不需要进行申报是吗?您说要正常申报是在机构地按季正常申报吗?
社保计提 和发放工资的分录怎么做 简易合并的呢
老师就是填报工商年报时的缴费基数是怎么算的
这做个补计提的分录是吗? 公积金也是一样的
是的,是的,补计提就可以了
请问一下分录怎么写?
借:管理费用-社保
贷:应付职工
其他应付款社保不是个人部分吗?
借:银行存款
贷:其他应付款-社保
你这个和前面计提的不一样吗,一般都是全都冲掉了