你好 没发的不入账 只做发的
工资计提:借:管理费用-工资10000 贷:应付职工薪酬-工资10000 发放时:借:应付职工薪酬-工资 10000 贷:管理费用-公司社保 2000 贷:银行存款5000 工资只发了一部分,剩余一部分未发工资 怎么记账?
收到生育津贴怎么做账?生育津贴减去员工产假期间发放的工资,剩余部分生育津贴支付给员工怎么做账
付工资,支付了一部分人的工资,剩余部分未发放的应该做到什么科目
老师,你好,这个员工工资一部分发了,一部分未发,未发的这部分做其他应付款,还是应付职工薪酬,工资
(本月的工资分两次发放,这个月发了一部分员工的工资,剩余的员工工资下个月发放) 那本月做账还要计提下月发放本月的工资吗? 本月做账(借:管理费用 贷:银行存款 和 计提下月发放本月剩余实发工资 借:管理费用 贷:应付职工薪酬-工资 。)下个月发放本月剩余工资时 借:应付职工薪酬-工资 贷:银行存款 这样做对吗?
董老师,您在线吗?想咨询您~
老师,第二项建筑公司的,发放工资全部通过其他应付款工资的怎么处理,当月工资当月计提全额申报个税,现在个税系统上是1-9月的全额应发数,不管发没发,全部给申报了,但是账里,当时计提的时候通过应付职工薪酬,工资,一借一贷平了,只是把工资全部挂到了贷方,到时候发工资的时候下的其他应付款工资,现在是其他应付款工资挂的未付的工资,应付职工薪酬工资只有一个工会经费未付,这种怎么填呢,我要是和系统填一致金额,账里的报表应付职工薪酬倒是能一致,就怕年末发不完工资,调增的时候不行,到底怎么写第二个
老师,我想问一下员工社保的事情,假如我们每个月给员工发工资是4000元,要给他交社保,这个会计分录应该怎么做,谢谢了
出口越南的业务,员工拿收据报销,可以税前扣除吗
你好老师,我们公司主要是做租赁业务,就是先把办公室租下来(一般是一年),然后租给客户。我们好多租来的办公室没有租出去就到期,对方也不退款,这种情况下已经到期的办公室的租金怎么入账?
小规模纳税人,开具41万销售专票,票率为0.03,要交的增值税如何计算?
认识些人进入央企外包的开票员和收款员,估计财务总监大概率也知道,我自己的工作都做不完,财务总监还让我去做其他的事情帮忙,我和别人说不是我职责范围内的事情,财务总监说如果明职责范围而不做别的可能就不适合这里,为什么财务总监明知道是认识高管但是还说的那么直白?是触犯到逆鳞了吗?
2025年小规模纳税人免税季度是30万元还是45万元
老师,可以帮我根据这张图写下完整的分录吗
机械租赁租别人的机械设备,转租业务, 1、请问租赁可以干租和湿租,开票开清包工的3%专票么?需要注意些什么? 2、租赁中购入其他公司的租赁业务发票后需要什么附件 3、租赁中销售给甲方发票后面需要附什么附件 4、成本结转收到其他公司发票就可以做成本了么还是汇总后一次做成本?
是应付,但未付的那部分员工的工资。直接不做了?
你好 是的不做了 发时再做