你好 上月结转分录不需要改的

老师请问:把一个月的分录完整做了登记在记账凭证里了。然后是要把所有的每一个都分录都登在会计账簿上吗?包括结转成本的那分录也要登会计账簿吗吗?
老师 我们公司是每个月暂估成本,然后下个月再冲掉上个月的暂估,再重新暂估;5月份有一个暂估应该是暂估材料费科目,当时选成暂估的劳务费科目了,请问这个月要是调整科目的话,先把5月份暂估的那个先改成正确的,然后相对应的6月份冲销5月份暂估的那笔凭证还要做相反分录改成正确的吗,都已经按月结转了
老师请问你一下儿,要是说咱做账,你看如果咱这个月做账,发现上个月有一个分录做错了,然后不是把它冲红,然后再做一个正确的嘛,那上个月不是已经结账了吗?那结转的分录还用改吗,
老师你好,我想问一下就是,嗯,比如说我1月份列了一个分,录借管理费用,租车费480元贷库存现金480元,嗯,但是呢,这个月呢,我没有相应的这个嗯收到租车费的发票,我是在2月份开出去的发票,然后我做了一个红冲分录,你看这样做对吗?借管理费用负数480,借其他应付款480借管理费用租车费480,贷其他应付款480然后再附上嗯开的这张发票,就是那个月份给错位了,就是给补上发票了再做了个红冲分录
老师,红冲了一张2月的发票,然后又重新开了一张,2月的账务已经做了,那现在怎么做账,是把开了票的做账,然后红冲的再做成调多少号凭证,还是说直接这笔就不用做了,重新开的个红冲的抵消了
谢谢老师的答复,我还是不太明白如果结转的分录不改的话那帐会对吗,
红冲分录涉及损益类科目的话 次月冲红后,按正确的做,余额直接结转就可以了 不需要更正上个月的结转分录
好的明白了谢谢老师