你好,七月份那个账面要空出来,保证时间的连续性

老师,我二月份应计入长期待摊却计入管理费用,我四月份儿在借方记管理费用冲红了,借方也计入了长期待摊,这样一结转损益我打出来二季度报表呢,报表是盈利的,实际上应该是亏损的,那么我在六月份我再怎么调整,我四月份儿的凭证?老师,我能不能把四月份儿做的那个调整的凭证,都冲了,就是借长期待摊冲红,然后借管理费用蓝数这样六月份儿呢,我重新再做一个调整的凭证:借:长期待摊贷:管理费用,这样呢,在结转损益的时候就是亏损的啦,这样可以吗。
老师,我二月份应计入长期待摊却计入管理费用,我四月份儿在借方记管理费用冲红了,借方也计入了长期待摊,这样一结转损益我打出来二季度报表呢,报表是盈利的,实际上应该是亏损的,那么我在六月份我再怎么调整,我四月份儿的凭证?老师,我能不能把四月份儿做的那个调整的凭证,都冲了,就是借长期待摊冲红,然后借管理费用蓝数这样六月份儿呢,我重新再做一个调整的凭证:借:长期待摊贷:管理费用,这样呢,在结转损益的时候就是亏损的啦,这样可以吗。
老师你好,我想问个问题,就是打个比方,公司应该六月份入库存入了5000吨,结果这个结算单开了,发票没有开。公司发票忘开了,然后今天才把发票这5000吨的发票给开了,我现在把这今天开的这5000吨的发票能不能入库存入六月份里面,但是这个专票儿他不用抵扣,勾选抵扣的是之前的发票,七月份就是今天开的发票,5000多的库存,我能不能入在六月份的里面。
老师我想问一下,比如说是他六月份儿,七月份儿,八月份儿三个月,六月份儿有,就是银行往来账的发生,七月份儿没有,八月份儿有,那七月份儿的这个是账面我要空出来吗?还是。接着往后写。是六月份明细账登记好以后直接写八月份儿的,还是需要把七月份儿的那一页空出来,然后后面再写八月份的。
老师,我还有一个问题需要请教你。我2023年十月份进入这个公司。然后他们的这个帐之前就比较乱,还有就是因为我也不太懂。然后就导致固定资产凌乱,现在我已经做到,十二月份已经结账了,然后他们一会儿出来一个固定资产一会儿出了一个固定资产,他们的发票都是22年12月开的,然后这个公司是二二年九月份成立的,面临着现在的问题是外债,多利润多,我应该怎么办?
老师,关于利润率的问题,在什么情况下用成本/(1-利润率)这个公式,又在什么情况下用成本*(1+利润率)这个公式?
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厂家把货给我们,我们把货给门店,门店卖了我给门店服务费,我跟厂家结算货款,在做公司帐的时候,工厂给的这部分货算库存商品还是受托代销商品