借销售费用 贷库存商品 应交税费 你自己申报增值税销售额就可以了

老师好,我们用自产产品对外捐赠,请问企业所得税视同销售吗?增值税视同销售吗?借:营业外支出 93 贷:库存商品80 应交税费_应交增值税 (销项税额)13,除了填写纳税调整明细表的视同销售收入100,视同销售成本80,还需要填写第三十行其他吗?就是营业外支出账载93,税收金额113,调减20,那么填写捐赠明细表本年数,账载金额是93+20吗,需要把其他调减的也加进去吗?
老师好,我们用自产产品对外捐赠,请问企业所得税视同销售吗?增值税视同销售吗?借:营业外支出 93 贷:库存商品80 应交税费_应交增值税 (销项税额)13,除了填写纳税调整明细表的视同销售收入100,视同销售成本80,还需要填写第三十行其他吗?就是营业外支出账载93,税收金额113,调减20,那么填写捐赠明细表本年数,账载金额是93+20吗,需要把其他调减的也加进去吗?
老师,你好!问一下外购的商品用于赠送客户,应该视同销售,我会计做账是不是按照准则做账,借:销售费用 贷:库存商品 应交税额—应交增值税(销项) ,而增值税申报表,我填在无票确认收入那里可以吗?年终汇算清缴在填报“视同销售报表呀A105010,然后报成本,我平价销售没关系的吧,这样操作可以吗?老师
老师,我们将外购的商品,无偿赠送别人,会计上做费用处理了,企业所得税汇算清缴时填表,那增值税视同销售,怎么出来呢?是做账?还是填表?
视同销售申报表填在未开票收入,申报增值税,账务处理没有确认收入,而是借方做销售费用,贷方做库存商品,销项税。那这样账上没有做收入,增值税申报表上面是无票收入,所得税季报上面收入与账上不是不一致么?汇算清缴需要调整吧,但是季报不一致怎么办
上个月开的发票这个月已经录入红字发票,在哪里看?已经充红了。
老师,您好!我是去年考的证,今年还没做继续教育,想怎弄呢?
老师。我公司的营业执照经营范围日用百货销售,可以开具服装销售吗
老师你好,我们的人才引进对方开票咨询费,会计分录可以做研发费用不。
老师公司要发年终奖给员工7700,这个个税扣除应该是3个点对吗
老师,公转私150万能秒到吗?
公司一般纳税人,准备弄一个接待室(与办公地不在一起),有装修费和家电的发票(如何处理这些费用),有专有普,专票抵扣的话,税务上会有风险吗?
一般纳税人代收的水电费能开发票吗?
给老板发20万工资,扣除养老18000元,需要缴纳多少钱的个人所得税税款呢?
老师,这个继续教育要交费吗?选择一个学习就行吗?
做费用的时候就给增值税做上吗?要是没做,后期怎么办
直接做的,管理费用,贷应该存款
借管理费用,贷银行存款
我们是简易计税
你买来没有做库存商品是这个意思吧 现在这个月修改就可以了
这个做到管理费用,和营业外支出都行是吧
是的,都可以的,可以可以
意思是买的时候得走库存商品是吧?我们不视同销售额货物,不是低值易耗品的,都直接走费用了
对的,是的,需要走,视同销售。
我们买来,就赠送了,是不是同时做两个分录?一个购进的,一个视同销售的
对的 需要这么做的
那要是前期做费用了,后来赠送了,就调账,做成库存商品,要是有的做费用,有的赠送呢?呵呵
借库存商品贷管理费用 借销售费用 贷库存商品 销项
好的老师知道了
不用客气,工作愉快。
像我们买的公路保通用品,反光背心啥的,不用走库存商品和存货吧?直接走费用就行了吧?我们不生成。
我们不生产
给职工的吗 做周转材料 领用做劳保
就是在红路上用保通物资,我们直接做费用了
当月直接用了的可以
那是不是得附领用单
没有入库不需要的