你好,不用结转平的,平时正确申报就是了哈
一般纳税人,应交税费-应交增值税太难了。月末需要结转哪些,销项税额结转到未交增值税,进项税额结转吗?有的人说不接转。到底怎么做分录?
老师你好 ,请教一下,一般纳税人,手工账,月末如果进项税额大于销项税额,形成留底税额,那么月末,进项税额需要结转到应交税费-应交增值税转出未交增值税科目吗,如果不用做账务处理,那应交税费-应交增值税-进项税额到年底就会有一个累积数,如何处理呢,老师能说一下详细的账务处理吗,谢谢!
老师好,当月进项税大于销项税了,还需要结转吗?如果结转的话是转到哪个科目呢?谢谢 以前年度的进项税和销项税都没有结转,科目下面挂了一串的数字,都是直接计提借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费未交增值税,然后再交税把未交冲了,现在可以一年一年的把进项和销项都转平吗?
老师好:一般纳税人,月末进项税额和销项税额结转科目如何写,下月初缴纳增值税和有留底的情况,如何写分录,谢谢老师
老师好,一般纳税人应交税费应交增值税下面的那些子科目在年底要结转是如何做结转分录的?谢谢!
请问老师,这里应该选什么??
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找郭老师回答 我是施工方建筑 与与甲方签订合同是2000万,预算成本是1600万,本次开票500万,工程产值一到600万,我只要按照甲方要求开票500万。按照500要确认对应的成本,你看现实是否可以
请问新接的一家公司,没有期初开票数据,之前就是要什么直接开什么,现在要怎么规范?
最后一个不定项哪位老师帮我做一下,谢谢啦