您好,赠送在增值税和所得税上都是视同销售的,

一般企业销售A产品,同时赠送B产品,请问赠送的B产品是否需要按公允价视同销售(企业所得税及增值税)。开票时B产品无金额
将自产产品用于建造办公楼增值税不视同销售,为什么将自产产品用于建造职工宿舍增值税就要视同销售呢?职工宿舍虽然属于职工福利,可也是企业不动产啊?
请问赠送给客户的产品要视同销售吗?增值税和企业所得税都要交吗?分录怎么做?
请问老师,企业无偿赠送的自产产品,用于品尝的,在增值税上视同销售?企业所得税不视同销售吧?怎么区分呢?
老师,请问下先,我是企业自产产品,企业无偿赠送的自产产品,用于品尝的,在增值税上视同销售?企业所得税不视同销售吧?怎么区分呢?
老师好,想问一下,我们有一项固定资产2022年4月计提够了折旧,净值11000,25.8月报废清理了这个固定资产。25年汇算清缴的时候,这项固定资产还需要体现在资产折旧摊销情况及纳税调整明细表里吗?
老师,之前借款给客户900万,现在还款时用他自己的另外一个公司还的,这种情况应该怎么处理
Fob出口,需不需要有提单单据,才能退税
租赁房产属于未完工工程,税务局让补充原值,这个没办法核酸,作为租赁方怎么解决
冲红去年多记收入10万,账务处理?通过以前年度会和当月增值税收入表对不上有影响吗?
现在物业公司给客户开发票,是选生产生活服务下的不动产租赁服务吗 开停车费发票
有官司未处理,可以股转,和变法人啥的吗
个体工商户的公章用备案吗?是刻章的地儿给备案还是我们自己去哪备案,还是不用备案
老师问一下自然人税务局可以补2025年整年的个税不,增加一个员工和工作表
实收资本3万(好几年前了,不是走对公转账的,没有凭证,打算后续改对公走再入账),我想简单点就调0了[捂脸]现在股转,税务局又说原本3万怎么解释,也要提供资料解释,,大家建议我怎么做呢?是把3万不调0?给个现金收据凭证?麻烦大神们帮忙出出建议
比如超市出售大桶油(市价60)送一个小桶的油(市价10)。买一赠一售价60元。企业所得税上是按照大桶油和小桶油的市场价分摊分别确认收入:60*(60/70),60*(10/70)。请问增值税计税基础呢?按照70元还是60
您好,增值税也是按60来哦,我们卖多少钱就确认多少增值税
增值税视同销售按照市场价。但是大桶➕小桶市场价合计70元
“买一赠一”的情形下,企业在开发票时,可以将所买货品与所送货物放到同一张收据上,在开票时,先将分别的市场价格记下来,随后各自测算相对应的折扣,并在税票的“额度”中展示出相对应的折扣。也就是说开发票时,折扣的部分写负数
您好,增值税按我们实际收的钱的来计算,您看我们开票也是按60来开的,不是按70开票
个体户,民宿开票,是不是可以双定额户,以后就不要申报了,暂时定额每月开票3万???
您好,定期定额确实不用申报,不超额度每月税都是一样的,只是同在定期定额能难申请到哦,