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你好!老师,我司与企业签订对公租赁合同,12月份租金在10月份签订合同的时候,对私的方式已收取,因为是对公合同,到了12月份,我是否要给对方开发票?但是。对公账户没有收到钱,那我应该如何操作?谢谢

2023-11-27 10:01
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-11-27 10:02

直接开票就是了哈,已经收了钱。挂其他应收款

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快账用户2192 追问 2023-11-27 11:08

钱没到对公账户的哦,不太懂挂账,老师可以详细一点跟我讲一下吗?谢谢你

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齐红老师 解答 2023-11-27 11:10

借:其他应收款-收款的人 贷:收入       增值税

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快账用户2192 追问 2023-11-27 15:19

老师。对私收的那个月是没有做入账里的,我还是不明白

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齐红老师 解答 2023-11-27 15:30

没有做账,现在就是我写的分录做账

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直接开票就是了哈,已经收了钱。挂其他应收款
2023-11-27
4月份税收优惠,我公司给对方开取了价税合计13税率的金额80万 关键是你的纳税义务是3月份发生的还是4月份发生的
2019-08-23
固定资产入账时间 根据会计准则,固定资产应在达到预定可使用状态时入账。在这种情况下,7 月已收到固定资产并开始出租,虽然买卖合同 11 月才签订,但固定资产应在 7 月入账。 折旧计提时间 折旧应从 7 月开始计提,因为 7 月固定资产已达到预定可使用状态并开始出租。 租赁费补计 11 月与承租方签订合同后,应补计 7 - 10 月的租赁费,因为这期间固定资产已出租,应确认相应的租赁收入。
2024-11-13
你好,学员,这个红冲后期还会开发票吗
2022-03-04
你好;   不能的; 应该按照租期去 按月分摊来做收入结转成本   
2023-07-11
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