你好,开了发票,你的收入和税额都会增加呀

请问老师,单位2022年一般纳税人 10月 增值税销售额 开专票10万 销项税1.3万 ,申报的时候因补开2021年开票2万元 ,请问这会导致申报表的销项税与账面不一致吗。我从来没有申报过,不太明白,请老师详细讲解
老师,请问公司把以前差额征收发票开具红字发票,导致本月出现负数税额和抵扣额大于销售金额的情况,申报增值税的时候提醒抵扣额不能大于销售额这个要怎么处理
请问本年有销售单先开票后发货,导致暂时无法确定结转主营业务成本,那么可以在下年度的一月份红冲销项税额并结转主营业务成本吗?
请问老师,单位是餐饮行业,2022年未开票收入10万元,计提并申报销项税6000元。2023年6月有客人来开2022年的发票2万元。6月正常销售额3万元。请问我在未开那里填写负数2万元。会导致申报表销售额变成1万元,而导致6月少申报吗?
请问老师,补开以前年度的发票。会导致本期销售额,和销项税都减少吗?
老师,原材料领用多了,要怎么冲回?怎么做账呢?
计提的定存利息收入,所得税可以调减,在收到的年度一次性缴纳,请问这句话的描述正确么?如果不正确,怎么修改比较合适。
成品油企业25年9月之后不能用双抬头报关了么?双抬头报关的成品油模块不出现了么?
@董孝彬老师,别的老师别回答?老师,长期股权投资,是不是只有上市公司或者大公司才有?
每个公司都有一个社保编号吗?
借方费用,贷方其他应付款,请问应付款增加还是减少了?
老师,驾校购入教练车,轿车记入固定资产哪个二级科目
请问老师,单位给车辆上的保险,中有一项取得的发票是:*保险服务*驾乘意外组合产品,需调增 么?属于商业保险么,给单位所有的车辆上的。
朴老师,电商的运费可以作为长期待摊费用来待摊吗?我公司是集团的电商公司,电商店铺的主体有的是我电商公司,大部分店铺主体是集团的工厂。25年1-6月所有的运费(包括集团工厂店铺所使用的运费)都是我电商公司付的(大部分运费都是工厂的,因为卖的好的店铺主体都是工厂)。快递公司开的也是我电商公司的发票。25年7-12月的运费全是工厂付的。所以我想2025年1-6不属于我电商公司的运费我作为长期待摊费用,摊在25年7-12月里,没有摊完的甚至摊在26年,因为主体是电商的店铺量走的少,运费也用的少。电商公司25年7-12月就不用工厂把运费开在成本里了。
哪些客票抵扣必须要公司抬头,哪些可以按个人抬头
23年,补开22年已经申报过增值税,只是22年没有开发票而已。
意思是2022年已经按照未开票收入申报了,是吗?
对呀 22年按照未开票收入申报了呀
那你这个是不会增加的
您看图片。为啥未开票那里负数,直接冲减了本期销售额呀?
因为您未开票收入没有其他的收入额,所以它就是负数
请问老师,本来如果不补开22年的发票。23年1月销售额应该申报20000元,销项税是2600元。但是因为补开22年发票就导致销售额减少10000元,销项税减少了1300元。这导致23年1月少申报了吧?
因为你还冲减了销项税额,然后你又不开了发票,等于是他那个总的金额是没变化
23年申报的时候,申报表:开票收入2万,因为未开票收入-1万。23年1月申报销售额1万,销项税1300元。您看图片23年1月正常应该申报2万元呀?
对,但是你开票了,之前不是按照未开票收入申报的吗?所以未开票收入需要填写有部分负数才对
但是未开票收入,不应该影响我当期的申报呀?
肯定影向,你在当期不是填写未开票收入负数了吗