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本年的应付账款是否在本年取得发票发票更好,应付账款太多取得发票暂不付款

2023-11-29 07:58
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-11-29 08:00

您好!是的。本年拿到当然更好

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您好!是的。本年拿到当然更好
2023-11-29
你好,不是的。 需要先把暂估分录红冲,然后根据发票做相应分录 
2021-02-07
同学,您好,要先 借:主营业务成本(负数),贷:应付账款-暂估应付账款(负数) 再做凭票做正数分录。
2022-01-26
为啥是借方暂估呢》你暂估了?
2025-06-11
你好,第一个分录应该是借应付账款贷以前年度损益调整。
2022-05-19
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