您好,卖多少钱?你得看一下这辆车的市场价值,你去参考一下

老师你好,请问公司有一辆车已经折旧完了,现在在二手车市场交易了,卖了15万元,现在我们收到钱后是不是要开增票给对方,这个税率是多少?二手车市场已经开票给对方公司了,我们还好开票吗?
老师,公司以前买了一辆车,抵扣过增值税,看账务,现在这辆车已经到了折旧年限了,也就是说已经折旧完了,现在企业打算卖出去,卖给私人,现在她就只剩一个预计净残值了,我想知道会计处理我怎么做?就是会计分录
老师,我们一个股东之前用公司的名义买车的,现在闹掰,要退出去了,车老板要从账面卖给他,想请教一下老师,多少价格合适,原来的车加装潢和购置税合计9200079.65元,按5%计提的净残值47972.12元,累计折旧116281.04元,是拿原值减掉残值和折旧吗
老师,我厂21年9月买了一辆车,原价376902.65元,现在已经折旧134271.54元了,账面价值还有235171.58元,我们现在要把这辆车子卖了,老师,这个我们卖车开多少票合适呢,这个有最低标准码,
公司有台车辆净值17000,已经折旧完好几个月了,现在想卖出,多少钱最合适呦
财务领导叫我今年要做点收入,交点税是什么意思?是指的开收入发票吗?
你好老师,社保个人部分挂那个科目,公司部分也要通过应付职工薪酬核算吗
老师,不含税价100,供应商收11个点的费用,价税合计111。但是开了13个点的专票,那么我的实际成本价是111/1.13*1.11吗
注册会计师需要每年继续教育么?那需要缴费么
按错误的科目余额表建好账,应收应付怎么调成正确的余额?该怎么做调账分录呢?
电子税务局购销合同确认信息对方发送后怎么一直查不到
老师,我同事以前入科目都入错了,有19-24年的很多科目都入错,实收资本/借款/费用/往来款这些,我11月账都找到错误科目,在11月冲红原单和更正,如果是费用类的就入未分配利润,如果是往来科目就直接调平,入未分配利润的要调整以前的报表吗
老师晚上好!公司要开生产经营会,财务要准备什么资料(是建筑行业)
我们的分包方给我们开了十万的发票 专票 这部分发票是他帮忙找的工地上的洒水车 但是他那边开发票不知道怎么开 开成 什么比较合适
老师,期初建账时,科目余额表和实际的银行余额对不上,科目余额表的应收账款,应付账款明细和实际也对不上,想要应收应付都对上,银行余额也对上,怎么去建账呀
还要看市场价值呀
对,肯定得看市场价值,不能光看残值
我想过户给我自己嘛
过户给自己,你也得有一个合理的价格才行,价格太低也不行
想少交点税
你可以咨询一下市场上的价格,价值,然后比价值稍微低一点儿,应该也没啥问题
那多少合理来着
比如说你可以问问这个市场价格多少,稍微低一点儿就行
好的!我去问问
对,可以先咨询一下再说
好的,谢谢你
不客气,帮忙给个五星好评,多谢,多谢!