资金占用成本=(利息+税收+其他费用)÷总资金数。

老师,客户7月货款222476,老板是我们公司股东,所以他要付给我们的加工费,往往用来冲减他为我们工厂代付款项,7月6号代付供应商货款21700,7月26号代付供应商货款10万,7月31号代付固定资产2万,截止6月底我们工厂与他们的结欠金额是一229195,因此上述货款冲减后,结欠金额为一148419,我应该怎么做这笔分录
老师,资金占用成本要怎么计算?比如1月1号支付货款100万元,销售后货款要3个月才能收回?利率5%
请问老师,我这样计算企业所有资金正确吗?比如:截止到4月底应收账款—4月底应付账款(可以想成是银行存款)+4月底银行余额+4月底承兑+4月1号到4月16号收进来的银行存款—4月1号到4.16号付出去的银行存款+这期间收进来的承兑—这期间付出去的承兑=截止到4.16号全部资金余额,对吗?有重复的地方吗?
关于外购存货,我有以下几个问题。在实务工作中,就拿现在8月份举例子,如果8.1号请款支付货款5万元,货物价值4万元,进项增值税1万元。8.10号收到货了,有了仓库的收件单据,但是发票在8.12号才收到的。针对这种情况情况,请老师帮我写出8.1号,8.10号,8.12号各自的会计分录,谢谢
去年有个项目跟客户签订合同是现款现货(货到3日内付款),合同约定超过3日付款按货物每天每吨增加5元的资金占用费作为结算单价,去年我开了票(货款和之前的资金占用费都是按货物销售13个点的专票开的),对方一直拖延不付款,今年又产生了资金占用费,对方说要把剩下的票补给他们才能付款,那今年产生的这个资金占用费我以什么名目开什么票呀?开几个点的?
应收账款周转率计算公式中的营业收入可以用当期的销售金额吗
老师好,我们公司1月份支付了中介机构担保贷款的费用6万元,银行存款已支付,但是对方未开票,我想把费用记在1月当期,是否可以,分录应该怎么做好?如果后期收到发票后,分录应当又如何做?
公司买黄金。能给开专票吗
2025年12月的银行往来款做错了怎么更正?
你好 老师 比如公司提供资料 法人也提供资料 最后贷款的这个金额是到法人名下的 法人其实是贷款转给公司使用的 这个账怎么做 最主要的是后续的还贷款是法人还 公司转账给法人 这个账又怎么做
老师,现在劳务派遣怎么开票呢?一般纳税人在选择开票的时候是选差额计税吗?按6%,然后全额扣除工资社保。
请问老师,原材料或者滞销的产品报废,会被税务判定为进项税额转出,或者视同销售缴纳增值税吗?
老师,(1)灌出的酒有不满500ml的,不能卖,想要给员工分,当做次品核算成本入库,再出,可以不? (2)如果当做是次品,计提福利费时按销售价还是按成本价? (3) 虽然给员工分了,也当做酒损处理,不核算次品成本,不做入库,全由成品承担成本,这样做可以不?
老师 建筑行业 之前根据合同在以前年度做了未开票收入已申报税款,现在得知结算产值小于合同额,这种情况我要如何操作
个税手续费只有十几元,这个记什么科目
这都在一个月的,你就不用这么算了。你还是想按照天数来吗?
按照月算
按月算的话,这一个月都收回来了,就不用计算了。
虽然收回来了,但是那这一个月内,付款的时间不一样,也会产生资金成本吧
你好,不用的,你按一整一个月,你整个月你收回来就行,不管他哪天收回。
资金成本核算,就是款当月回款了就不用管了是吗
对的,是的,是这么做的。