借应付账款,贷固定资产清理应交税费, 借固定资产清理 累计折旧, 贷固定资产, 然后把固定资产清理余额结转到营业外收支 需要出一个委托书。
就是挂靠我们公司的那个承包商工程完了,我们把税费和管理费收了就把剩下的钱打给他了,然后他可能就是以私人的名义转给供应商材料款,那边可能不能以私人的名义转给公司,所以那个承包商就把钱又打给我们,让我们来转给那个材料供应商。因为材料供应商是跟我们开的发票,我们银行的账一进一出是平的,我们怎么做账。
老师,你好,就是5月我们付给了A一笔货款,本来应该A给我们提供商品,(当月做账了,预付账款A公司挂账了)然后8月A把这笔债务转让给了B,她们寄来了一个转让协议,就等于现在该B给我们提供商品,也是B给我们开发票。 她们自己协商的转移所以我们也不用给B再付款。 然后我该怎么把往来转移到B的账面上呢 借:预付B公司 贷:预付A公司???
我们和商业保理公司就甲方的应收账款签了个有追索权的保理融资业务,比如融资300万,保理公司通过他自己的银行账户把这三百万直接打到我们的三个供应商的账户里,我们应该怎么做账?可不可以把保理公司过账这个账户虚拟成我们得账户做账?借:银行存款300万(保理公司账户)贷:短期借款,然后借:应付账款(供应商1) 贷:银行存款(保理公司账户)?谢谢!
老师,甲方用房子抵我们的工程款,签了债权债务抵消协议和购房合同,抵消协议购房人和购房合同个人是同一人(自然人),我们又把房子抵给供应商,签了债权债务抵消协议,协议里的购房人跟甲方签的债权债务购房人是同一个人,实际上就是甲方把房子抵给我们公司,我们把房子抵给供应商,供应商把房子抵给个人,就是购房人,签了两份债权债务抵消协议,我们公司跟甲方一份,我们公司跟供应商一份,递给供应商的债务是40万,但是这套房子价值70万,差的这30万是不是购房人要把款打到我们公司账户才能平账?
我们公司欠供应商两百多万,然后供应商把债权转让给另一个人,然后我们公司把自己的房屋资产跟那个私人等价交换了,请问账务怎么处理
老师,请问员工离职补偿金30000先支付10000,半年后之后20000,请问分录怎么写了?申报个税的时候是申报30000吗
老师,借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税),贷:应交税费-应交增值税(销项税额) 这个分录是什么意思,大白话怎么理解
老师 公司收到银行转入贷款贴息款计入营业外收入还是财务费用
郭老师接,办外管证,跨区域经营地址,这边一定要填到村吗,还是填到镇还到村,或者要到具体的门牌,填到镇可以吗
去年有一笔进项发票没有入账,现在刚知道,可以入当期吗
老师这个代其他公司付款开票可以开其他公司名字吗
郭老师,跨区域经营地址,这边一定要填到村吗,还是填到镇还到村,或者要到具体的门牌
老师,收到之前暂估的发票,进销存要怎么处理?
老师,你好,我想问一下,我们在银行付款的时候要打备注,如果说备注里边加一个小的短的横线代表安徽的货款,如果没有加短横线代表南阳的,这样的话,这个备注会不会对我们公司有什么影响呢
研发部门发生的业务招待费、劳保费、福利费、劳务费、劳保费能计入研发费用吗