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招待费发票里面有部分专票,我把进项税抵扣了,次年做纳税调整的时候招待费有调整的话,已经抵扣的进项税有影响不,要做进项税转出么

2023-11-30 10:40
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-11-30 10:42

用于集体福利或个人消费的购进货物的进项税额不得从销项税额中抵扣。你看一下范围

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用于集体福利或个人消费的购进货物的进项税额不得从销项税额中抵扣。你看一下范围
2023-11-30
你好,你已经抵扣的话是需要做进项税额转出的
2023-11-30
1.不能,2 是的,理论是的,3 有 影响税局后台看到比对发现有问题也会要求你们3月转出,4 不能利用,你这个到底是招待啥,50万是啥,你可以说下吗,我看是不是视同销售还是进项税额转出?要是=直接送礼品给客户是视同销售,要是招待客户去住宿等,旅游等发生费用是进项税额转出
2021-04-30
直接做不勾选认证,全额计入接待费
2023-02-06
你好,全都不可以抵扣的,你必须要做进项税额转出。嗯,直接相当于把它看成含税额计入费用就可以了。借管理费用、福利费,借应交税费、应交增值税进项税额贷银行存款 ,借管理费用、福利费贷应交税费、应交增值税进项税额转出。
2022-09-06
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