1.9月份预付电费:借:预付账款 60万元,贷:银行存款 60万元。 2.10月份收到发票:借:管理费用 57万元,借:预付账款 -57万元,贷:银行存款 -57万元。 3.积分转电费:借:管理费用 0.5万元,贷:其他业务收入 0.5万元。

老师你好,工厂2月预付了电费27000元,分录应该是:借:预付账款,贷:银行存款,3月收到发票40000万(含3-8月的电费),然后,3月清单电费是7000元,4月收到清单是,8000元,这个分录怎么做啊?好乱
我们厂借电给电信用,比如这个月电费共1万,其中1千是电信的,怎么做分录? 一、收到1万电费发票 二、收到电信转来电费一千元 三、我们开给电信的使用电费发票,怎么做分录? 四、我们开给电信使用电费发票名称应该怎么开??
我们公司是预交电费的,分录可以这样做吗? 8月暂估: 借:电费10万 贷:应付电费10万 9月收到8月发票,8月预交了12万 冲红暂估,借:电费-10万 贷:应付电费-10万 借:电费10万 借:待抵扣电费2万 待:应付电费12万 暂估9月电费: 借:电费8万 贷:应付电费8万 10月收到9月电费发,9月交了7万 冲红暂估9月电费 借:电费-8 贷:应付电费-8 借:电费8 贷:待抵扣1万 待:应付电费7万 这样做对吗?
我们9月预付10月电费60万元,然后10月开回发票57万元,还有积分转电费的0.5万元,这样怎么做分录
老师 上个月做了未开票收入10万元,这个月开了4万,未开票的时候,借:预收10万 贷:主营业务收入 应交税费。那么次月开票先做上月部分冲分录借:预收-4万 贷:主营业务收入 负数 应交税费-数 然后呢
老师,圈出来的怎么算出来的啊,求教
开给同一家单位的现金专票有次数和金额限额吗
老师您好公司现在公司法改了需要注册资本实缴吗,不实缴有哪些风险或者罚款,
账和资产负债表都一致,但是导出后现金流的期末现金余额不一致,这是什么原因,应该怎么解决呢
老师,请问法人以个人资金购买的厂房,直接登记在公司名下,应该怎么入账,会涉及税务吗
老师好,问下固定资产折旧,如果往年有一部分未折旧,放到今年折旧的话,必须放在以前年度损益里吗,放在本能管理费用可以吗
关于印花税的会计分录都有哪些?谢谢你了
税务打电话说2025年夯实率下降了
老师,如果25年利润是10万,不过24年净利润是100万,是不是不需要缴纳企业所得税?因为可以弥补亏损90万,如果26年后有利润20万,是不是也不需要缴税?补亏是不是可以5年?
郭老师,做工程的,增值税发生义务按哪个,比如收部分款了,开部分票了,做了部分,还有按合同签怎么确认比较好