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账上预收账款101万,实力未开票收入103代开票。有差额,应该如何写分录?差额部分不会再次收回,也不能计入营业外支出。

2023-11-30 21:52
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-11-30 21:53

同学您好。是啥原因多开开票呢

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快账用户4185 追问 2023-11-30 21:55

历史遗留问题吧,现在应该如何处理

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快账用户4185 追问 2023-11-30 21:55

实际确实有那么多未开票收入

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齐红老师 解答 2023-11-30 21:57

同学您好,可以用现金冲一下

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快账用户4185 追问 2023-11-30 21:59

没现金冲

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齐红老师 解答 2023-11-30 22:09

103是申报的收入,101是挂的款项,意思是多申报申报收入了。如果是这样可以把差额计入现金收的钱。

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快账用户4185 追问 2023-11-30 22:11

你可能没听懂我说的意思

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同学您好。是啥原因多开开票呢
2023-11-30
你好,借:应收账款1 预收账款101 贷:主营业务收入103
2023-11-30
您好,不够用其他应付款-老板来做平, 借:预收账款 101 其他应付款-老板 2 贷:主营业务收入 103
2023-11-30
您好,其实也不用的这是个税差,减少你们的营业外收入也可以结果是一样的。
2021-08-25
同学,你好,四舍五入引起的几分的确是通过营业外收支做一下,上面做的对的
2021-08-20
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