对的 这个要23.12月计提 然后24.1月申报
老师您好,1月发年终奖,个税也这个月报,本来是要12月计提年终奖的,但12月属期的账和报税已经做了,那年终奖能不能做1月账时做付年终奖的分录和计提
老师,2022年的年终奖金在22年没计提,在23年1月发放了,2月忘申报,3月才报全年一次性奖金。现做账怎么做,我要反结账回到2022年12月计提呢?还是在2023年1月计提好
老师好,请问23年计提的员工工资,是不是只要在24年做汇算清缴结束之前支付了就可以税前扣除,如果是23年的年终奖的话是不是必须得在23年12月31日之前支付出去才能算做23年的费用税前扣除,如果24年1月支付了23年的全年一次性奖金,那么这个费用就属于24年了
老师您好,23年的年终奖要在24年2月才发,做账的时候,23年12月是不是要做这部分的计提呢?跟工资计提一样。谢谢老师!
24年1月实际发放了23年11-12月工资,23年11-12月工资少计提了18000元,请问这个少计提的11-12月工资需要补提吗?账务处理怎么写?请老师指导告知 谢谢
在我小规模期间我采购了这批货物回来我并未在我小规模期间进行销售,也没有按小规模的征收率开具发票的嘛,当时供应商开具了普票给我,我现在成为一般纳税人了可以要求供应商换开成专票给我吗?
我想问一下,酒店给我开出的普票我没报销,公司会查到这个个报销吗?这只有开出方和我知道这个事
生产型加工企业,如果当初没有搞清楚状况人工不容易分清楚,就用的主营业务成本科目,没有用生产成本和库存商品科目,必须改账吗?
填写出口收汇明细表的时候,收汇单上显示的金额,不和报关单上面一样,可能三张银行凭证对应了四五单报关单,那我要怎么填
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老师客户打的开模费,这个不会退给客户怎么做会计分录合适
我们是一般纳税人做纯贸易出口,小企业会计准则,以cif 形式出口,保运费是不是就是代外国客户支付?我收到的国内发票不能做我们费用?
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