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老师:当月工资表没下来,暂估计提。工资计提多了或少了到次月发放时怎么做账

2023-12-01 12:26
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-12-01 12:27

然后下一个月实际发放的时候,有差额的多做了借应付职工薪酬,借管理费用工资负数, 少做了借管理费用工资代应付职工薪酬工资

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然后下一个月实际发放的时候,有差额的多做了借应付职工薪酬,借管理费用工资负数, 少做了借管理费用工资代应付职工薪酬工资
2023-12-01
多计提的做计提相反分录 少计提的再补记上和计提分录一样。
2022-05-12
你好 严格来说应该计提 当月计提
2020-11-08
你好,是的,是可以的。
2021-05-30
你好;    补做计提;  借以前年度损益调整贷应付职工薪酬-工资 ;  借   应付职工薪酬-工资 ;贷银行存款 ; 借利润分配-未分配利润贷   以前年度损益调整
2022-04-14
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