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老师,请问暂估费用的分录怎么做?

2023-12-01 12:32
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-12-01 12:33

借:管理费用
贷:其他应付款-暂估

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快账用户5537 追问 2023-12-01 12:35

暂估成本呢?老师?

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齐红老师 解答 2023-12-01 12:36

借:主营业务成本
贷:应付账款-暂估

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快账用户5537 追问 2023-12-01 12:56

老师,我对暂估这块不太懂,暂估都能暂估什么?分录是怎么样的?后期又怎么处理呢?谢谢

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齐红老师 解答 2023-12-01 13:06

就是不想交企业所得税,暂估成本,可以少交税,到时收到发票再冲账

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快账用户5537 追问 2023-12-01 13:09

暂估入库那块又是怎么弄呢

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齐红老师 解答 2023-12-01 13:09

正常入库的,到时冲成本就可以了

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快账用户5537 追问 2023-12-01 13:10

为啥用应付账款和其他应付款

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齐红老师 解答 2023-12-01 13:12

没付钱呀,你们是付了钱吗

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借:管理费用
贷:其他应付款-暂估
2023-12-01
借管理费用贷其他应付款。
2021-07-09
你好,去年借管理费用贷,其他应付款吗?
2021-05-20
你好,是租赁费吗?这个是用在哪里的?
2022-11-15
例如租金发票暂未收到,先暂估  借:管理费用--租金 贷:应付账款--暂估应付款 实际取得发票后,先红冲暂估分录,然后根据发票金额重新做账 借:管理费用--租金 应交税费--应交增值税(进项税额) 贷:银行存款等
2021-10-17
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