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中间商把货款转到我们账户上,让我们帮忙给采购一下商品,我们就中间周转一下,这个款怎么去做账?

2023-12-01 15:36
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-12-01 15:37

你好,你们在这个过程,就是代收代付款项? 

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快账用户3225 追问 2023-12-01 15:38

是的,但是我们给他开票了

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齐红老师 解答 2023-12-01 15:39

你好,既然是代收代付,你们是不需要给对方开具发票的 收到的时候,借:银行存款,贷:其他应付款 支付的时候,借:其他应付款,贷:银行存款 如果不是代收代付,是你们购进然后卖给对方,这样你们才需要给他们开具发票的 

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快账用户3225 追问 2023-12-01 16:18

我想问一下,我们收一笔费用,比如应收是100元,客户转到我们企业二维码上了,实际上到公户上只有95元,怎么做账

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齐红老师 解答 2023-12-01 20:05

你好,是什么原因导致少收了5元呢

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你好,你们在这个过程,就是代收代付款项? 
2023-12-01
你好,这个就正常做采购销售
2023-12-01
您好,我们的账简单就是开2点发票确认收入, 贷到我们公司   借:银行   100   贷:主营业务收入  2   销项税2/1.06*6%   其他应付款 98 再转给二手车商   借:其他应付款 98   贷:银行  98
2024-10-24
借银行存款,1200贷主营业务收入应交税费 借销售费用贷银行存款400
2025-08-07
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