同学,你好 这5元计入营业外收入
请问,客户5月欠款9500元,到9月付款优惠了500,实际付款9000,这个500怎么做账呢?
你好老师, 客户打过来了货款不够支付商品的价格, 比如 客户给我打了10元,他要了15元的货,还差5元,怎么做会计分录 没有预付账款,只有应收账款
老师好,上月收到客户预付款5000元,做账,借:银行存款5000,贷:预付账款5000;本月此货供应商到货,发货给客户总金额是10000元,客户再付了5000元,做账,借:银行存款,贷:应收账款,原来的5000预付不需要更新做账凭证吧
客户8月货款本来是5693,客户付了5698,多付了5元,内账做账这个5元要怎么做账
收到客户货款, 但是他对付了0.47元,现在要退回去怎么做账? 之前做的账金额是对的金额, 就是客户多付了0.47元
小规模纳税人开90000/月居间费用普通发票交税吗?
新办企业不交工资不交社保可以的吗?还需要申报这两类报表吗?
请董孝彬老师回答,非董孝彬老师请勿扰,Bom拆到末级是的,老师搞好了发我了麻烦跟我说下。
老师,哪个是新版利润表,哪个是旧版利润表?
老师好,施工企业有几名退休人员返聘的,还有几个不给交社保人员的工资,用劳务用工的方式聘用,然后劳务公司给开人工发票,这个工资应该进到什么会计科目呢谢谢
老师,我美国公司一个是科罗拉多州,一个是怀俄明州 ,从去年4月开始做Tk,网上产生2024年的交易金额累计1.2万美元,现在还没申报,美国那边会罚金吗
老师,请问如果公司变了法人,银行开户许可证上面的法人是不是也要一起变更,我指的是那张A4纸上面的法人
老师:如果是销售方违约,不需要开具发票,购买方违约要开发票 ,对不?这两个我老是搞不清,容易混淆。
老师,第十年的净残值400为何是“—”,净残值是流入,应该是“+”,我的理解哪里错了?
老师,我们现在的厂房和办公室是租的,房东以前是一个矿业公司,现在他们公司没有做业务了,就把厂房和办公楼出租给我们公司了,一年有100万左右的租金,房东不肯开发票给我们,如果已他们原来矿业公司的名义开,他们的经营范围也没有租赁的业务,这可怎么办?
但是如果对方说多付的底下个月货款呢
同学,你好 那就先放在预付账款
就多付5元也不多
放预付账款,到时抵下个月货款直接做借预付账款,贷应收账款吗?
同学,你好 但是抵扣之后的货款,计入预付账款
没有明白,现在多付了5元,计入预付借方,下次直接冲货款,怎么做分录
同学,你好 下个月货款直接做借预付账款,贷应收账款吗? 是的
但是现在也不知道客户知不知道多付了5元
也不清楚他们是抵下次货款
同学,你好 那就先挂着
挂到预付账款上是吧
同学,你好 嗯嗯,是的
那要是客户一直没发现,那我这个预付账款不是一直挂着
太难了,就5块钱而已
同学,你好 最后就转到营业外收入
转营业外收入怎么做账
同学,你好 借:预付账款 贷:营业外收入