借:银行存款 贷:应交税费-印花税 借:应交税费-印花税 贷:利润分配-未分配利润

老师您好!请问公司在2022月收到税局退回多交的税费,当时分录: 借:银行存款1500 贷:应交税费—企业所得税1500 由于公司准备注销,现在账目应交税费科目贷方余额为1500元,请问,2023年的账现在如何做分录让这科目余额为0⃣️呢?谢谢
老师您好,请问:我刚接手一个户,是8月9号接手的,可是前任会计给的科目余额表中银行存款的期末余额,和我打印的7月底银行明细对不上,而是和6月底的银行明细可以对上,那是否说明7月份的三笔银行业务,前任会计没做账、需要我补在9月的账中?蟹蟹
老师您好,请问:收到税局给退的以前期间多交的印花税,借方:银行存款,请问贷方用什么科目?蟹蟹老师
老师好我把税局多余税款退下来做到了营业外收入,当时2022年的分录借方银行存款贷方营业外收入,请问2023年账务上怎么做调整?贷方正确的应该为应交税费
请问老师,村委支付购买药品的费用时,借公益支出,贷银行存款,现在收到退回多付的钱,借银行存款,贷什么科目呢
老师,就是公司垫付给私人借款自己5000元,然后这个怎么做账啊,比如借款是老板私人借的,但是利息是公司暂时代付的,
老师好 现在劳务派遣增值税率是6还属于简易计税吗
老师25年全年的账都做完了,有一张成本发票在26年2月份到的,这张发票订不到账里了,填到年利润表里吗
老板,小规模纳税人可不可以开给个人发票
烟花爆竹怎么开发票,税收编码是多少
请问公司买的车,已经抵扣完了,老板把车从二手市场卖了,公司需要缴纳什么税吗
老师您好,现在2025年企业所得税报表,2025年12月止科目余额表上的,应付职工薪酬工资贷方金额为19756.5,这个工资是2025年12月工资还没有发,但在2026年2月已经发放完了,那现在要填报2025年度职工薪酬支出表,账载金额是按2025年累计应付职工薪酬贷方填吗?实际发生额按哪个金额填?是按2025年累计应付职工薪酬借方金额填写吗?
每年的折旧金额4000元 不应该是现金流出量吗,为啥是+4000呢
资产负债表上待处理财产损益是负数可以吗
我们是养老院。乡镇特困老人 桌子凳子是民政局管买。但是我们先让我们垫付。以后给我报销。怎么写凭证。现在我们先垫付怎么写。后期收到报销怎么写