你好,这个计入管理费用-福利费

老师好,请问企业缴纳的部分算员工的收入吗?应该计入应付职工薪酬计算吗?我们企业社保全由公司支付,不扣除个人部分,您认为这样的业务怎么样计分录比较合适呢
老师您好,请问如果公司和员工必须①签订私车公用租车协议+②代开发票,同时满足①+②,才能将费用所得税税前扣除是吗?如果不签租车协议,那么给员工的租车钱就会计入员工工资薪金收入计个税,是这样理解吗?
老师,您好。请问,我们公司给领导的孩子直接支付给学校的教育费用,这个计入什么科目?是福利费吗?企业所得税前能扣除吗?涉及这个员工的个税吗?谢谢
您好老师 卸货后请公司员工吃饭计入那个科目 允许全额扣除吗
老师您好,请问公司给员工是饭贴,计入工资收入申报,是原来薪资金额+饭贴金额,填入本期收入栏次吗?另 其他扣除项-120元填哪里呢?
我公司的五险一金 以及个税全部由公司承担 我该怎么做分录
老师,支付一笔科小申请服务费,记入咨询费吗?
老师,日常报销有些没有发票怎么办
生产型企业,24年和25年的出口业务,所有交易已经全部完成,老板没有开成本票。 我现在需要怎么操作?
老师您好,请问,小规模生成一般纳税人,我们主营业务收入不含税7月470万,8月370万,是从哪一个月生成一般纳税人呢
老师贴现公司开具的贴现利息专用发票是不是不可以抵扣进项税?
老师,我有点不明白,为啥跟个人签订劳务报酬,又让个人代开发票,还要申报个人税,劳务报酬,这是为什么,直接申报个税劳务报酬企业不能做账吗
老师好,一个一般纳税人公司申报完年度申报表以后出来提示税金及附加不一致,这个该怎么处理呢
老师,个体工商户交经营所得税,分录是贷应交税费-应交所得税。还是应交个人所得税?我做账系统这两个二级明细科目。
老师,你好请教一下,我们2025年4月、10月有出口业务,2026年4月也有出口业务,然后4月的增值税也都报了,我现在的问题是: 1、2025年4月、10月我还没有申报免抵退,我现在要报25年的免抵退的话,这个时间节点有要求 吗,一定是要卡在报增值税前,还是增值税后都可以,
扣除标准呢
就是工资总额的14%内限额扣除
如果请的是外面的人 不光有自己的员工呢
外边的人按接待费处理