你好 是服务和销售商品一起计算的 吗 税率不一样 这个考虑是不是正确

某企业兼有货物生产和技术服务业务,是增值税一般纳税人。该企业8月销售货物金额(不含税,下同)200万元,购入生产货物的原材料金额150万元,取得了增值税专用发票。购入送货用三轮摩托车10台,每台金额2万元,取得了增值税专用发票注明价款20万元,当月提供技术服务收取服务费金额20万元,为提供技术服务发生进项税0.8万元
老师您好:我刚到一个公司,这里有几个独立核算的主体,其中一个是一般纳税人,一个是小规模,购进货物时是一般纳税人取得进项票;销售的时候却是小规模,我目前要负责的是小规模的账和报税还有开票,那么我想请教这种情况有什么风险吗?这个小规模没有购进,怎么结转成本?
老师,我是一家一般纳税人电商商贸公司,购进的货物有各种洗护用品(味道不同品名也不同),各种衣服鞋帽,各种零食等,他们件小名杂,购进这些物品的时候我都是按照购进发票上的货物名字写的,但是,销售出去的时候,一个月的订单有好几万单,而且各种货物品名掺杂着,请问像这种情况,我如何录销售和结转库存商品啊??几万个订单总不能一单一单的录和结转吧?请老师解答,谢谢。
“纳税人购进农产品,原适用10%扣除率的,扣除率调整为9%。纳税人购进用于生产或者委托加工13%税率货物的农产品,按照10%的扣除率计算进项税额。” 老师好,我现在进了一家做有机食品出口公司,他们从农户手上采购有机蔬菜。正好今天早上我看到这个税务局发的东西了,请问如果我们和农户采购蔬菜,他们没有发票,比如采购款是一万元,买进来直接销售出去的,是用 10000×9%=900 算进销税额,9100算付款额吗?
某企业兼有货物生产和技术服务业务,是增值税一般纳税人。该企业2021年8月销售货物取得不含税的金额为200万元;购入生产货物的原材料不含税的金额150万元,取得了增值税专用发票;购入送货用三轮摩托车10台,每台不含税的金额为2万元,取得了增值税专用发票价款20万元;当月提供信息技术服务收取服务费不含税的金额20万元,为提供技术服务发生进项税0.8万元。计算该企业当期应纳的增值税额。
麻烦找郭老师,谢谢老师
事业单位消防改造支出要记入什么科目,长摊还是费用
老师,商场外面广场上租有人租一块地卖酒,这个开票,开,经营租赁#场地租赁可以不
小规模纳税人跨月红冲发票了,而且红冲当月没有收入,那是不是只能先交税再退税了啊?企业所得税怎么处理呢?
人力资源公司的工资计算发放和个税申报问题 比如11月员工干的活,12月发放工资,1月申报工资薪金扣缴个税。 那12月实发工资要怎么样计算呢?
老师您好,请问我公司是资源回收型企业,去税务局做了简易征收备案,那后续我们回收废品或者其他什么东西,要留什么资料备查吗?
老师:请问一下汇算清基本信息表中系统自动带出来的资产总额、从业人数、股东及分红情况数据默认就可以了吧?不需要自己再去计算的吧,中途接手的公司
请问老师,去年的官司胜诉了,今年才收到钱,这个营业外收入是算在今年还是去年呢?
工程类公司,工程施工间接费用里有福利费和招待费,直接结转成本了,企业所得税汇算清缴要怎么调整呢
老板前两年干的工程,五金类的,没结款,现在可以对公结账,老板新成立了一个公司,怎么合理把工程款结转到这个公司,然后打给其他个人
电信服务的税率是6%,货物的是13%
就是做增值税申报的时候没有单独核算,放一起算的,
不行 要更正申报的
您帮忙看看,附列资料(一)里的货物和服务数据分开了,但是到了主表就自动汇总到一起了,要怎么分开申报
这个是对的,我看一下你附表填写的对,然后主表汇总的金额也是对的。
老师,但是购进的电信服务进项税额低于销售的的销项税额,就是这个和销售货物一起汇总后,相当于电信服务没交什么税,这个有税务风险啊?
你好,咱们是以单位为纳税主体,咱们开出去的发票要都是一般计税的,用取得的进项发票都能抵扣,不能抵扣不用说分开哪个项目抵扣?
老师,您的意思是这个服务和货物汇总后,不用分开,可以都汇总销项和进项去抵扣
你好是的是这样对的