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老师你好,三月份之前的会计做了 借 主营业务成本 ~ 贷 应付账款 暂估~ 快跨年了我们没有那么多成本票,是否要同方向做负数冲回呢?

2023-12-04 10:21
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-12-04 10:24

关键是那个暂估是否真实的数字?虚估的就要红冲

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关键是那个暂估是否真实的数字?虚估的就要红冲
2023-12-04
你好;  你回来了多少发票; 就红冲多少暂估金额;  没有收到发票的部分; 确实发生了成本费用 ;这部分 因为没有发票汇算调增   
2023-08-07
你好;  先走 暂估 ;没有发票的情况下;在汇算做调整处理的  
2023-08-07
你好 冲销暂估成本分录 借;应付账款——暂估,贷;以前年度损益调整——主营业务成本 根据发票做成本分录 借;以前年度损益调整——主营业务成本 ,贷;应付账款等科目
2020-04-14
今年借应付账款贷利润分配,未分配利润做这个。
2023-08-02
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