咨询
Q

老师你好,三月份之前的会计做了 借 主营业务成本 ~ 贷 应付账款 暂估~ 快跨年了我们没有那么多成本票,是否要同方向做负数冲回呢?

2023-12-04 10:21
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-12-04 10:24

关键是那个暂估是否真实的数字?虚估的就要红冲

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
关键是那个暂估是否真实的数字?虚估的就要红冲
2023-12-04
你好;  你回来了多少发票; 就红冲多少暂估金额;  没有收到发票的部分; 确实发生了成本费用 ;这部分 因为没有发票汇算调增   
2023-08-07
你好;  先走 暂估 ;没有发票的情况下;在汇算做调整处理的  
2023-08-07
今年借应付账款贷利润分配,未分配利润做这个。
2023-08-02
语音回放已生成,点击播放获取回复内容!
2025-01-13
相关问题
相关资讯

热门问答 更多>

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×