你好,根据你的描述,结转的分录是 借:应交税费—应交增值税(销项税额), 应交税费—应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费—应交增值税(进项税额)

月底需要结转增值税销项和进项的分录是什么
老师,请问下月末结转增值税,进项大于销项,有留底税额的分录该怎么处理呢
老师,本月销项税额1000元,本月进项税额0,上期留底进项税200元,上期留底的加计扣除进项税额100元,请问月底怎么结转分录,完整的分录怎么写,麻烦带上金额,写下分录,谢谢了
老师,请问一下上个月货物留底进项税257317.67元,本月货物销项税60283.20元,软件销项税98477.84元,本月进项税123438.95元(其中货物分摊的进项税46871.02元,软件分摊的进项税76567.93元)请问老师月末结转增值税和转出未交增值税的分录怎么写?请老师带上数据
老师,请问一下上个月货物留底进项税257317.67元,本月货物销项税60283.20元,软件销项税98477.84元,本月进项税123438.95元(其中货物分摊的进项税46871.02元,软件分摊的进项税76567.93元)请问老师月末结转增值税和转出未交增值税的分录怎么写?请老师带上数据
老师:我们公司制造业没有机器设备生产,只是把别人制作好的商品买回来检测合格出售,车间不生产产品,车间的费用还可以计入生产成本吗
老师好,补缴7~9月份社保提升的分录怎样记?
老师,快手平台收入。怎么能查出申报收入和费用明细呢,我以哪个做呢
政府公开罚没定向拍卖,A、B、C三家公司同时竞买,D公司没有资质但具备资金想要进行竞买,把钱给B公司参与竞买,政府直接将所卖的货物交付给B公司,再从B公司卖给E公司,E公司将款项支付给B公司,D公司提供资金给B公司去竞买买下罚没财物,如果B公司需要把款项付给D公司,怎么合法操作的情况下,纳税最小化? B公司与D公司签署项目合作协议,约定共同参与罚没财物的竞买与处置。
员工月工资1万5 年终奖2万 这个2万一次性报个税划算还是分摊到每个月工资划算?
老师,请问一下老板销售砂石去采购砂石的时候没有进项票,因为采购砂石一直在欠款,那这个进项票没有怎么办呢?(董孝彬老师)
老师 我公司是制造企业,但是刚开始没有能力购买机器设备,自己公司设计好图纸给其他单位定制,单位直接买商品回来在车间检查合格出库,车间的水电费怎么入账?入制造费用吗?
郭老师,员工出差的津贴,一个月可以补多少,要申报个税吗,就是除了住宿的餐费和交通费
融资租赁总金额是4000万,本金利息一共还是4061242.76,三年,亲问年化利率是多少
绿化公司,有些农民工,怎么合理的让他们的工资从公司支付,我可以正常入成本
转出未交吗?我怎么绕不过这个弯啊
你好,销项是5445 53,还是销项是5445.53呢?
销项是5445.53,这个月进大于销
你好,根据你的描述,结转的分录是 借:应交税费—应交增值税(销项税额)5445.53, 应交税费—应交增值税(转出未交增值税)10181.29—5445.53 贷:应交税费—应交增值税(进项税额)10181.29
转出未交增值税在借方,可用于后期抵扣吗?
你好,是可以结转以后月份继续抵扣的
这样的话我下个月是不需要交税的?但是,进项票到账抵扣当月没办法全额抵扣,我的意思是下个月还是要给点税的,比如销是5445.53,但是我勾选进项的时候不会正好勾5445.53,可能是5200,那这个账我要怎么做呢
你好 进项大于销项,当月不需要缴纳增值税,增值税可以结转以后月份抵扣。 下个月销是5445.53,进项是5200,这里的进项包括之前留抵的税额吗?
我现在在录十一月份的凭证,所有的税都是十一月的,没有以前的,虽然这个月进大于销,但是12月交税的时候我不会勾选的刚刚好,我得交税,那如果我在11月结转了,12月想怎么做呀
你好,如果12月份是销项大于 进项和11月份留抵税额,结转的分录是 借:应交税费—应交增值税(销项税额), 贷:应交税费—应交增值税(进项税额), 应交税费—应交增值税(转出未交增值税) 借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税), 贷:应交税费—未交增值税
增值税月底可不可以不结转
你好,一般纳税人单位,月底是需要对进项税额和销项税额做相应的结转分录才是的。