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请问月底结转增值税,销项是5445 53,进项是10181.29,分录怎么写呢,借:销项,和留底,带进项?

2023-12-04 16:31
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-12-04 16:32

你好,根据你的描述,结转的分录是  借:应交税费—应交增值税(销项税额), 应交税费—应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费—应交增值税(进项税额)

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快账用户5015 追问 2023-12-04 16:34

转出未交吗?我怎么绕不过这个弯啊

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齐红老师 解答 2023-12-04 16:35

你好,销项是5445 53,还是销项是5445.53呢? 

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快账用户5015 追问 2023-12-04 16:36

销项是5445.53,这个月进大于销

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齐红老师 解答 2023-12-04 16:37

你好,根据你的描述,结转的分录是  借:应交税费—应交增值税(销项税额)5445.53, 应交税费—应交增值税(转出未交增值税)10181.29—5445.53 贷:应交税费—应交增值税(进项税额)10181.29

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快账用户5015 追问 2023-12-04 16:41

转出未交增值税在借方,可用于后期抵扣吗?

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齐红老师 解答 2023-12-04 16:41

你好,是可以结转以后月份继续抵扣的

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快账用户5015 追问 2023-12-04 16:44

这样的话我下个月是不需要交税的?但是,进项票到账抵扣当月没办法全额抵扣,我的意思是下个月还是要给点税的,比如销是5445.53,但是我勾选进项的时候不会正好勾5445.53,可能是5200,那这个账我要怎么做呢

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齐红老师 解答 2023-12-04 16:45

你好 进项大于销项,当月不需要缴纳增值税,增值税可以结转以后月份抵扣。 下个月销是5445.53,进项是5200,这里的进项包括之前留抵的税额吗? 

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快账用户5015 追问 2023-12-04 16:51

我现在在录十一月份的凭证,所有的税都是十一月的,没有以前的,虽然这个月进大于销,但是12月交税的时候我不会勾选的刚刚好,我得交税,那如果我在11月结转了,12月想怎么做呀

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齐红老师 解答 2023-12-04 16:53

你好,如果12月份是销项大于 进项和11月份留抵税额,结转的分录是 借:应交税费—应交增值税(销项税额), 贷:应交税费—应交增值税(进项税额), 应交税费—应交增值税(转出未交增值税) 借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税), 贷:应交税费—未交增值税

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快账用户5015 追问 2023-12-04 17:16

增值税月底可不可以不结转

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齐红老师 解答 2023-12-04 19:14

你好,一般纳税人单位,月底是需要对进项税额和销项税额做相应的结转分录才是的。

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你好,根据你的描述,结转的分录是  借:应交税费—应交增值税(销项税额), 应交税费—应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费—应交增值税(进项税额)
2023-12-04
你的目的是正确申报增值税,不需要把余额结转平的。需要交税才结转应交的增值税
2024-12-20
请您稍等,老师编辑给您
2022-01-14
你好,这个月的结转分录是 借:应交税费—应交增值税(销项税额), 贷:应交税费—应交增值税(进项税额), 应交税费—应交增值税(转出未交增值税) 借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税), 贷:应交税费—未交增值税
2021-11-02
你好,同学,上次留底的可以直接抵扣销项税 转出未交增值税借方,本期结转到进项税中,用来抵扣
2023-12-07
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