你好,根据你的描述,结转的分录是 借:应交税费—应交增值税(销项税额), 应交税费—应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费—应交增值税(进项税额)

月底需要结转增值税销项和进项的分录是什么
老师,请问下月末结转增值税,进项大于销项,有留底税额的分录该怎么处理呢
老师,本月销项税额1000元,本月进项税额0,上期留底进项税200元,上期留底的加计扣除进项税额100元,请问月底怎么结转分录,完整的分录怎么写,麻烦带上金额,写下分录,谢谢了
老师,请问一下上个月货物留底进项税257317.67元,本月货物销项税60283.20元,软件销项税98477.84元,本月进项税123438.95元(其中货物分摊的进项税46871.02元,软件分摊的进项税76567.93元)请问老师月末结转增值税和转出未交增值税的分录怎么写?请老师带上数据
老师,请问一下上个月货物留底进项税257317.67元,本月货物销项税60283.20元,软件销项税98477.84元,本月进项税123438.95元(其中货物分摊的进项税46871.02元,软件分摊的进项税76567.93元)请问老师月末结转增值税和转出未交增值税的分录怎么写?请老师带上数据
新到一个制造业公司担任财务负责人,之前也没有财务负责人,我应该着手干点什么呢?目前财务软件只有一个端口,我还看不了账,私企,就一个会计一个出纳
老师请问一下,问什么企业的财务经理不接受我这样的人,我也是中级证书
老师,这个月需要完成2025年个税的专项附加扣除填报吗?
老师你好,公司在法国有个项目,员工借款在法国买辆车,作为出行工具,是以员工的名义买的,需要计入固定资产,计提折旧吗 还是直接费用化
公司借个人150万,合同约定1.5%的利息,这个利息需要出借人开利息发票嘛?借款公司怎么交增值税?
公司跟老板借款300万元,计入其他应付款还是短期借款合适
请问,公司一张50万元的技术服务费发票可以一次性计入管理费用-服务费吗
老师退休年龄改了,怎么判断农民工有没有到退休年龄,因为有些农民工压根就没交过社保
建筑劳务公司把某一专业作业给到刘某,刘某可以给底下的农民工购买工伤保险么?
老师好,火车票退票费如何做分录
转出未交吗?我怎么绕不过这个弯啊
你好,销项是5445 53,还是销项是5445.53呢?
销项是5445.53,这个月进大于销
你好,根据你的描述,结转的分录是 借:应交税费—应交增值税(销项税额)5445.53, 应交税费—应交增值税(转出未交增值税)10181.29—5445.53 贷:应交税费—应交增值税(进项税额)10181.29
转出未交增值税在借方,可用于后期抵扣吗?
你好,是可以结转以后月份继续抵扣的
这样的话我下个月是不需要交税的?但是,进项票到账抵扣当月没办法全额抵扣,我的意思是下个月还是要给点税的,比如销是5445.53,但是我勾选进项的时候不会正好勾5445.53,可能是5200,那这个账我要怎么做呢
你好 进项大于销项,当月不需要缴纳增值税,增值税可以结转以后月份抵扣。 下个月销是5445.53,进项是5200,这里的进项包括之前留抵的税额吗?
我现在在录十一月份的凭证,所有的税都是十一月的,没有以前的,虽然这个月进大于销,但是12月交税的时候我不会勾选的刚刚好,我得交税,那如果我在11月结转了,12月想怎么做呀
你好,如果12月份是销项大于 进项和11月份留抵税额,结转的分录是 借:应交税费—应交增值税(销项税额), 贷:应交税费—应交增值税(进项税额), 应交税费—应交增值税(转出未交增值税) 借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税), 贷:应交税费—未交增值税
增值税月底可不可以不结转
你好,一般纳税人单位,月底是需要对进项税额和销项税额做相应的结转分录才是的。