你好,根据你的描述,结转的分录是 借:应交税费—应交增值税(销项税额), 应交税费—应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费—应交增值税(进项税额)

老师,本月销项税额1000元,本月进项税额0,上期留底进项税200元,上期留底的加计扣除进项税额100元,请问月底怎么结转分录,完整的分录怎么写,麻烦带上金额,写下分录,谢谢了
老师,请问一下上个月货物留底进项税257317.67元,本月货物销项税60283.20元,软件销项税98477.84元,本月进项税123438.95元(其中货物分摊的进项税46871.02元,软件分摊的进项税76567.93元)请问老师月末结转增值税和转出未交增值税的分录怎么写?请老师带上数据
老师,请问一下上个月货物留底进项税257317.67元,本月货物销项税60283.20元,软件销项税98477.84元,本月进项税123438.95元(其中货物分摊的进项税46871.02元,软件分摊的进项税76567.93元)请问老师月末结转增值税和转出未交增值税的分录怎么写?请老师带上数据
假如这月只有新增的销项税11.66,没有新增的进项税,上月留底进项专票税额为2913.29,月底和次月需要手动结转未交进项专票增值税 请问分录写啥 次月认证完销项数的分录也说下 谢谢
请问月底结转增值税,销项是5445 53,进项是10181.29,分录怎么写呢,借:销项,和留底,带进项?
一般纳税人年报公示,参保人数可以不显示吗?
老师你好,问下,电商服装行业,成品票几乎没有,怎么做到税务合理合规,,增值税已经按照平台销售收入做不开票收入申报缴纳增值税,就是所得税这块怎么合规
请问会计交接清单有没有模板,需要带前言
老师您好,个税汇算清缴发现 上一家公司两个月的个税没什么报, 我现在如何处理?
请教一下,供应商的付款,采购需要签字吗?签字在经办,还是审核;采购合同是采购经手的
老师,深圳制造业的税务率一般在多少之间
我个人所得税申报超69000元个人所得税应该交多少
领导买的黄金项链耳坠走什么呢
几年前买了银行理财产品,一直挂着不知道怎么处理,今年把他转入投资收益,汇算清缴怎么做,理财产品买入多少卖出多少超多笔,已经搞不清楚了,只有投资收益有7000多
民营医院提供医疗服务时销售药品,需要交增值税吗?
转出未交吗?我怎么绕不过这个弯啊
你好,销项是5445 53,还是销项是5445.53呢?
销项是5445.53,这个月进大于销
你好,根据你的描述,结转的分录是 借:应交税费—应交增值税(销项税额)5445.53, 应交税费—应交增值税(转出未交增值税)10181.29—5445.53 贷:应交税费—应交增值税(进项税额)10181.29
转出未交增值税在借方,可用于后期抵扣吗?
你好,是可以结转以后月份继续抵扣的
这样的话我下个月是不需要交税的?但是,进项票到账抵扣当月没办法全额抵扣,我的意思是下个月还是要给点税的,比如销是5445.53,但是我勾选进项的时候不会正好勾5445.53,可能是5200,那这个账我要怎么做呢
你好 进项大于销项,当月不需要缴纳增值税,增值税可以结转以后月份抵扣。 下个月销是5445.53,进项是5200,这里的进项包括之前留抵的税额吗?
我现在在录十一月份的凭证,所有的税都是十一月的,没有以前的,虽然这个月进大于销,但是12月交税的时候我不会勾选的刚刚好,我得交税,那如果我在11月结转了,12月想怎么做呀
你好,如果12月份是销项大于 进项和11月份留抵税额,结转的分录是 借:应交税费—应交增值税(销项税额), 贷:应交税费—应交增值税(进项税额), 应交税费—应交增值税(转出未交增值税) 借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税), 贷:应交税费—未交增值税
增值税月底可不可以不结转
你好,一般纳税人单位,月底是需要对进项税额和销项税额做相应的结转分录才是的。