你好,根据你的描述,结转的分录是 借:应交税费—应交增值税(销项税额), 应交税费—应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费—应交增值税(进项税额)

老师,本月销项税额1000元,本月进项税额0,上期留底进项税200元,上期留底的加计扣除进项税额100元,请问月底怎么结转分录,完整的分录怎么写,麻烦带上金额,写下分录,谢谢了
老师,请问一下上个月货物留底进项税257317.67元,本月货物销项税60283.20元,软件销项税98477.84元,本月进项税123438.95元(其中货物分摊的进项税46871.02元,软件分摊的进项税76567.93元)请问老师月末结转增值税和转出未交增值税的分录怎么写?请老师带上数据
老师,请问一下上个月货物留底进项税257317.67元,本月货物销项税60283.20元,软件销项税98477.84元,本月进项税123438.95元(其中货物分摊的进项税46871.02元,软件分摊的进项税76567.93元)请问老师月末结转增值税和转出未交增值税的分录怎么写?请老师带上数据
假如这月只有新增的销项税11.66,没有新增的进项税,上月留底进项专票税额为2913.29,月底和次月需要手动结转未交进项专票增值税 请问分录写啥 次月认证完销项数的分录也说下 谢谢
请问月底结转增值税,销项是5445 53,进项是10181.29,分录怎么写呢,借:销项,和留底,带进项?
生产企业有批货出口了申报了免抵退,退税额目前是0,但是客户没钱付,属于不能收汇的情况。这种我要怎么办?
老师,离职员工的竞业补偿金按月发放,怎么申报个税?还是
我想注销公司,然后缴销发票的时候显示有15张未缴销的,但是我手上实际上只有11张。空缺的四张,我觉得没有丢失。我想查一下我未核验的发票,但是我找不到界面了。还是说系统问题都是和实际数目对不上的
你好,总公司项目已拨款了一部分,最后尾款业主方要求在本地分公司开票,付款出去最好的办法是什么,把到分公司款拨付到总公司,由总公司开票去分公司可以吗
交纳个税的现金流量选什么项目?
老师,我们物业公司收取公寓电费1元一度电,含电费成本价0.7元,剩余的0.3元是维护费,这个发票应如何开具?
抖音达人个人,25年佣金50万,投流40万。现在税务局要求按50万交个人所得税,不能扣除40万投流费!
一年的销项税没有结转现在要结转怎么做?
大宗贸易开票限额了怎么处理呢,最近有什么新政策吗?
老师,请问电子税务局收到通知补缴社保费 具体的情况如下: 25年公司2名员工 一位是己退休员工,每月4000元工资并己申报个税 另外一位,每月应发10000元,己申报个税 怎么补缴?补多少?求一步一步操作流程
转出未交吗?我怎么绕不过这个弯啊
你好,销项是5445 53,还是销项是5445.53呢?
销项是5445.53,这个月进大于销
你好,根据你的描述,结转的分录是 借:应交税费—应交增值税(销项税额)5445.53, 应交税费—应交增值税(转出未交增值税)10181.29—5445.53 贷:应交税费—应交增值税(进项税额)10181.29
转出未交增值税在借方,可用于后期抵扣吗?
你好,是可以结转以后月份继续抵扣的
这样的话我下个月是不需要交税的?但是,进项票到账抵扣当月没办法全额抵扣,我的意思是下个月还是要给点税的,比如销是5445.53,但是我勾选进项的时候不会正好勾5445.53,可能是5200,那这个账我要怎么做呢
你好 进项大于销项,当月不需要缴纳增值税,增值税可以结转以后月份抵扣。 下个月销是5445.53,进项是5200,这里的进项包括之前留抵的税额吗?
我现在在录十一月份的凭证,所有的税都是十一月的,没有以前的,虽然这个月进大于销,但是12月交税的时候我不会勾选的刚刚好,我得交税,那如果我在11月结转了,12月想怎么做呀
你好,如果12月份是销项大于 进项和11月份留抵税额,结转的分录是 借:应交税费—应交增值税(销项税额), 贷:应交税费—应交增值税(进项税额), 应交税费—应交增值税(转出未交增值税) 借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税), 贷:应交税费—未交增值税
增值税月底可不可以不结转
你好,一般纳税人单位,月底是需要对进项税额和销项税额做相应的结转分录才是的。