当月交当月的税款只用已交税金,期末结转到转出未交增值税就行。
转出未交增值税20年以前,都是每月借转出未交增值税贷未交增值税,19年年末一块从贷方转出,但转出后出现借方余额,本月想调平,但发现应交增值税明细下的科目除了转出未交增值税还有这个余额,其他明细科目都没有余额了,请问这个转出未交增值税的余额怎么调整?
晚上好老师麻烦问一下,转出未交增值税科目有余额怎么调?现在是这种情况未交增值税科目是平的,正确的。现在转出未交增值税不能转到未交增值税科目里面,还有没有其他做法了?
老师,请问一下这个未交增值税我应该怎么做啊??前会计做未交增值税借方 贷 已交税金 缴纳借已交税金 贷银行存款。所以导致未交增值税有余额,我不会平掉这个科目,其他科目都没有问题
老师,增值税结转 借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税 这样做错了嘛? 为什么转出未交增值税科目会有余额?怎么平?
请问所有税交了,应交税费(应交增值税-转出未交增值税)这个科目借方余额怎么平账了
收益性支出和资本性支出具体啥意思?
请问第十题错在哪里了
老师,请问公司收到的个人所得税代扣代缴手续费,要放入哪个科目啊,涉及到哪些税种啊
员工出差不想自己垫费用,走公司预支了一部分备用金,这个怎么怎么做账
公司全额承担社保费,含个人部份,能不计提吗?直接在缴纳之后做成,借:管理费用-社保(单位+个人部份) 贷:银行存款吗 汇算清缴时把个人部份调增
转移书据印花税说多少
老师,单位开车出差,车辆加油的费用,做如下分录对么?借: 管理费用-差旅费,贷:现金,行么?
你好,房地产中介公司的销售中介的工资可以做主营业务收入吗。
自然人电子税务局网页端,法人扫码后,点哪里进行企业个税申报。
工商年报,单位累计欠缴金额包括个人承担部分么,比如公司未交社保100无(含个人部分20元),那么单位累计欠缴金额是100还是80呀
财务用错了,交10月的增值税11月用已交税金该怎么解决呢
期末怎么转呢
科目用错了是吧?那就更正处理。借正确的科目,贷已交税金。
那现在12月份可以更正吗?怎么更正呢?
现在可以更正,我上面已经给你写分录了看一下。
当时是借已交税金贷银行存款,现在更正是借银行存款贷已交税金吗?
红冲是这样处理。你好
然后那你再写一个正确科目的交税的分录。