你好,那你另外的5000记录到哪里了呢?
老师,销售发生的运费,我们之前的会计账务处理做在了库存商品的运费科目,也就是入了库存的成本了,我觉得不应该入成本吧,应该入销售费用的运输费吧。 所以我就红冲之前他做的分录 他做的暂估: 借:库存商品~运费5000元 贷:应付账款~甲公司5000元 我做的分录 红冲: 借:库存商品~运费(-5000元) 贷:应付账款~甲公司(-5000元) 更正: 借:销售费用~运输费6000元 应交税费~进项税额300元 贷:应付账款~甲公司6300元 老师,为什么我红冲之后,库存商品~运费会出现贷方余额:5000元 是因为上个月他把库存商品结转成本了吗?
老师,就是我们公司,上个月,先预付货款,然后到货入库,但是入库金额少了(有破损金额),发票金额还是付款金额,就是我先做了借:预付账款1000贷银行存款1000,到货入库发票也到了,做了借:库存商品885,应交税费应交增值税(进项税)115 贷:预付账款1000,就是因为有破损100,供应商又开了冲红发票100,我这样做,借:库存商品-88.5 应交税费-11.5贷:预付账款-100,吗,还是怎么做
老师您好,我们是一家一般纳税人的商贸公司,我之前材料没有回来暂估材料借:库存商品 5000 贷:应付账款 5000同时结转成本借:主营业务成本5000 贷:库存商品5000 材料发票回来了,我红冲了借:库存商品-5000贷:应付账款-5000;没有红冲成本,然后我就按照发票的实际金额入账借:库存商品4425应交税费应交增值税进项575贷:应付账款5000,销售的时候我借:应收账款,贷:应交税费应交增值税销项 主营业务收入同时结转成本借:主营业务成本贷库存商品,请问老师我是不是成本重复结转了
,我们进口了一批货物,是0关税,但是要增值税,那么我这样做账对不,之前是预付全款了 借 库存商品 --- X元 应交税费-应交增值税(进项税额) Y元 贷 预付账款 但是我的进销存软件要入账这批货物的库存成本,要怎么算,是算X元,还是算X+Y元?
你好,我们公司给供应商付款10000元,但是我们入库5000元,以前的人都走了不知道为什么只入了一半,这个怎么做账务处理?(一般借:库存商品,增值税(进)贷:预付账款)
老师,我公司是煤炭运销公司,支付给科技公司技术服务费,他给我开1%专票,我分录怎么写?
老师,申请了公司办税员,法人在哪里点通过?
工会费在一般企业与个体工商户的扣除比例分别是多少的?
老师好,给员工交社保应该怎么写分录
老师,小规模公司减免2%的税,可以不可以不做账?
老师,企业所得税那个应付职工工资怎么填
老师个体能交个税吗?这个怎么操作呢?
老板,公司现在是小规模,从1月份开了317万的发票,9月份开了97万的发票,如果再开86万的话身为一般纳税人,像我的情况这个月要开113万,怎么开不会被升为一般纳税人?
社保怎么办理流程步骤
第二季度亏损,没有交企业所得税,第三季度有利润,就计提了企业所得税,可是申报的时候是填年累计额,这样子就会把第二季度的亏损弥补了,现在第三季度计提的数据和后面要交的数据差了一个第二季度的亏损怎么办?是我第三季度计提的时候就要把前面的亏损弥补吗?
就是不知道记哪里,我也不知道那个货丢了吗还是厂家少发货吗,还是入库失误少入库
这个发票还有吗?发票是5000吗