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老师,公司抵账房原价100万,现在出售只卖了60万,差了40万问下分录应该怎么做的?

2023-12-05 21:42
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-12-05 21:44

你好 差额是要放到营业外支出的

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你好 差额是要放到营业外支出的
2023-12-05
借:固定资产清理 借:累计折旧 贷:固定资产
2024-12-13
你好,这个过程,不需要做进项税额转出处理 借:资产减值损失,贷:存货跌价准备 借:银行存款等科目 ,贷:其他业务收入 ,  应交税费—应交增值税(销项税额) 借:其他业务成本  ,存货跌价准备, 贷:原材料
2022-08-25
你好,学员,你们是房企还是销售方
2022-09-25
你好; 这个60万是哪个来收款的; 这个开票出去是 开50万是房地产公司去开票 对嘛? 要考虑后面是否涉及开5万的发票来做成本的  
2022-08-16
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齐红老师 | 官方答疑老师

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