你好,同学, 可以重分类到其他流动资产 借其他流动资产 贷应交税费应交增值税未认证进项税额

请问:我们9月份只有进项票没有销项票,所以应付税费——应交增值税——进项税额借方有余额,但这个余额在资产负债表里怎么没计算进去,现在资产负债表的左右两边不平,差额就是进项税额的金额,我是不是有什么结转的凭证没做?
老师好,我当月有笔进项没做认证,我放在了应交税费-应交增值税-待抵扣进项税额里,但是当月资产负债表的应交税费和增值税申报表中的本月留抵金额不一样,资产负债表应交税费正好多待抵扣这个数,是怎么回事啊
老师,您好,资产负债表,我在应交税费里面设置了,销项税额,进项税额,已交税金,那最后应交税费里面显示的金额,代表什么?
老师好,请问一下,我们上个月没有销项税,所以我的进项税做到了应交税费-待认证进项税里面,但是资产负债表上显示了负数,是进项税还要怎么处理吗?
老师好,未认证进项税额怎么可以结转掉,我不想在资产负债表 应交税费里面显示出来,金额太大了
请问公司借款给集团公司(香港的),集团公司还本金和利息,利息部分公司是不是免征增值税啊?
1. 序时账是什么,(平时没做账,代账公司只报税了,年报,汇算都是根据税务申报数据来的),这种情况,怎么弄呢, 2. 还有科目余额表,需要1-12月的,需要有期初,期末,本期发生数据, 连续3年的数据,这个如何弄呢,简便方法有吗?就这几天需要上交
老师,去年以借款入账做的装修工程,借方:工程施工 贷方:其他应付账款 现在要把这部分借款转成工程款,合规吗?账务怎么处理?
你好老师,小规模企业4-6月份开了79万普票,要交多少增值税是减掉30万免税金额,超过部分按1%交 还是按照79万交啊?
老师,那个建账是根据科目余额表的期末余额还是本年累计那个数来建呀?
四川工商年报里社保本期实际缴费金额包含个人部分吗
公司股权转让和变更法人,操作股权转让的时候,在税务提交股东会决议和公司章程写股权变更信息。法人变更信息不需要体现吧
老师有盈利现在要增资涉及啥税吗
如果一个合同中既有供货,安装,施工,调试,检测,那么开发票应该开几个点的
外贸企业,运费问题,国内的头程运费是按照提货时间筛选当月的数据进行汇总计提,表格数据一直都在补充,举个例子,1月我运费计提了100块,二月运费计提了200块,然后三月去筛查1月的时候,1月的运费又多了50块,在3月当下看1月的数据我就少计提了,然后,每个月都有少计提的部分,账面上我应该如何去调整,然后在确认运费结转的时候,又是按照产品销售的情况去结转的,然后科目的余额是体现的哪部分差异自己弄不太清楚了,请老师分析下,少计提的部分我应该如何调整,科目余额主要是哪部分数据?
就是自己设置个 其他流动资产 过渡下?
你好,同学 是的,是这样的,一般都是这么操作的,老师现在公司也是的
借:其他流动资产 100 贷:未认证进项 100 后期抵扣 借:其他流动资产 -100 贷:未认证进项 -100 借:进项 100 贷:未认证进项 100 是这么做吗?
是的,后期是这么做的的,同学
那老师 这么做到其他流动资产里 不是导致资产总额过大了吗
是的,这个其实就是你们未来要抵扣少缴税的,所以是未来收益,计入资产科目
老师,还有没有其他的处理方法的
一般实务中 要么转到其他流动资产,要么应交税费负数
好的,谢谢老师
不客气,同学,祝你生活愉快