你好,不是一次性使用的,不能一次进费用,先计入库存商品

老师,请问一下,公司由于业务招待去购买的烟和酒的发票,这个费用可以入账吗?可以按照业务招待费的扣除比例做税前扣除吗?
公司购买了酒水9600元普通发票,需要视同销售吗?我直接做借业务招待费贷银行存款,可以吗?
老师,我公司买的月饼和白酒、茶叶的发票,可以直接入业务招待费吗?
公司节前一次性购买了2万5的酒,公对公付款,收到电子普票,可直接入账招待费么?
公司买了一万多的烟酒,可以入账吗?直接入业务招待费?有普通发票
公司没有挂车辆,员工出差开自己的电车开的充电发票能报销吗
老师,请问租赁厂房,房东不开票,我们自己去税务局开票,能开吗,需要哪些资料
劳务用工要报个税吗?汇算清缴要填A105050表中的工资薪金支出吗?
请问老师,25年三、四季度的收入需要增加一些,增值税报表改完了,那我当期凭证是不是需要改了拆了从新装订?
你好老师,个体户交保险,现在和公司一样了是不,还是咋着
员工的个税是公司交的 现在汇算清缴要把这部分该员工交的个税在哪儿进行调增呢还是什么呢
一,一季度红冲后,计提附加税是负数你原来做的:借:应交税费城建/教育费等贷:税金及附加(出现贷方负数余额)二,4月收到退税到公户分录借:银行存款贷:应交税费城建/教育费等三,现在税金及附加是负数,怎么调平直接做一笔冲回负数分录:借:税金及附加贷:应交税费城建税/教育费附加/地方教育做完这笔,税金及附加是平了,但是城市维护建设税又有余额了,退回的税款里面是有城市维护建设费的,所以不可能1季度不计提税金及附加吧,怎么做分录才能都平账
老师你好电商的税务合规的事情,要对电商采购货品逐步提出要求,最低限的做法是什么,要明确
公司是无锡的,有一个外派人员,去江西出差,社保在那边交,但是不是我们江西的公司,然后工资可以在无锡发放吗,个税在无锡我们公司申报?
某商业企业为增值税一般纳税人,2025年1月购进一批商品,取得的增值税专用发票上注明的价款为300万元,增值税税额为39万元,企业以收到的一张银行承兑汇票结算全款,不考虑其他因素,下列关于企业购进商品会计处理表述正确的是( )。 A.贷记"银行存款"科目339万元B.贷记"其他货币资金"科目339万元C.贷记"应收票据"科目339万元D.贷记"应付票据"科目339万元
入库存商品?这是什么操作?
一次就用完了,还有酒店开的34000多的餐饮发票
那么都计入业务招待费科目
金额这么大不要紧吗?
真实发生的,不要紧的哈,要附消费的清单,以免说是虚开
就是提供不了清单,这个不是招待客户用的。是老板清了几桌客
如果做员工福利呢?需要提供清单吗?
老板私人请客就不能在公司报销。
老板走的公账
关键是这个不能在公司报销,没有理由解释做账,就要分红交个税
是,我现在就是不知道怎么弄。又是公对公打的款,发票抬头也是开的公司的
挂老板的往来科目,拒收发票
借其它应收款?贷银行存款
是的,就是那样做的哈
好的,谢谢
不客气,祝你工作顺利!感觉满意的话,麻烦给个5星好评哦。