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老师,计提工资的时候是按照应发工资吗?比如应发工资是100元,实发80元,社保20元,怎么做分录

2023-12-06 15:48
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-12-06 15:51

你好,1.计提工资 借:管理费用(或其他成本费用科目),贷:应付职工薪酬-工资 2.发放工资 借:应付职工薪酬-工资,贷:银行存款 3.应交税费-个人所得税 其他应付款-个人负担社保公积金,计提公司负担社保,借:管理费用(或其他成本费用科目),贷:应付职工薪酬-社保 4.支付社保 借:应付职工薪酬-社保,其他应付款-个人负担社保公积金,贷:银行存款 5.缴纳个税 借:应交税费-个人所得税,贷:银行存款

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快账用户2900 追问 2023-12-06 15:51

老师,我主要看数字,我数字对应不好

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齐红老师 解答 2023-12-06 15:53

1.计提工资 借:管理费用(或其他成本费用科目)100,贷:应付职工薪酬-工资100 2.发放工资 借:应付职工薪酬-工资80,贷:银行存款80  其他应付款-个人负担社保公积金20, 计提公司负担社保,借:管理费用(或其他成本费用科目),贷:应付职工薪酬-社保 4.支付社保 借:应付职工薪酬-社保,其他应付款-个人负担社保公积金,贷:银行存款

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你好,1.计提工资 借:管理费用(或其他成本费用科目),贷:应付职工薪酬-工资 2.发放工资 借:应付职工薪酬-工资,贷:银行存款 3.应交税费-个人所得税 其他应付款-个人负担社保公积金,计提公司负担社保,借:管理费用(或其他成本费用科目),贷:应付职工薪酬-社保 4.支付社保 借:应付职工薪酬-社保,其他应付款-个人负担社保公积金,贷:银行存款 5.缴纳个税 借:应交税费-个人所得税,贷:银行存款
2023-12-06
你好,学员 借管理费用-工资8000 贷应付职工薪酬8000
2022-03-06
你好 计提工资,借:管理费用等科目 17820.07,贷:应付职工薪酬—工资 17820.07 实际发放的时候,借:应付职工薪酬—工资 17820.07,贷:银行存款等科目 17115.49,其他应付款 704.58
2022-04-09
你好,借管理费用工资贷,应付职工薪酬工资9900 借应付职工薪酬工资,9900 贷,银行存款9500, 其他应付款,个人负担的社保,100 应交税费,个税100 其他应收款个人负担的伙食费、水电费200
2022-05-12
计提 借:××费用(管理/销售等) 33500   贷:应付职工薪酬——工资 33500   次月发放工资时    借:应付职工薪酬——工资 33500   贷:应付职工薪酬——社保(个人部分) 2469.45   应交税费——应交个人所得税 2.84   库存现金/银行存款 31027.71
2022-02-25
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