你好抵扣了吗 你没有抵扣,不要开红字信息表

3月有一张销售的发票,开错了,单位没有,对方要求红字,重开 这是对方申请得红字发票信息表 我现在怎么操作 我是销售,她是购买 她购买方申请一张红字发票信息表给我
11月购买方发现我公司9月份开出的发票税号填错,不能认证,老师,请问开具红字发票,是不是对方应该先申请红字发票,申请成功以后,我们在这边收到那个信息编码,我公司才能开局红字发票。
老师,我是小规模公司,10月份开了76万的专票出去,购买方已抵扣了,现在11月份跨月了给我把票退回来了,今天购买方也填写申请(信息表),我是销售方拿到信息表后,刚开了张红字发票,你帮我看一下对不对。谢谢!
老师好,请教一个关于增值税申报的问题哈,我们以前有一张进项发票,但是对方后来给了我们优惠,这样3月份我们就为销方开具了一个红字发票信息表,现在红字发票还没有送到我们单位,我们没有办法做账,可是我要报送3月份的增值税,这个红字信息表,在报增值税的时候需要怎么填列和处理呢?
老师我想咨询一个问题,我们公司采购产品,对方开具发票开错了,我们在10月抵扣了,在11月开了红字信息表,但对方在11月没有开具红字发票,导致我申报11月的税出现异常,要我把开具红字信息表的进项税做转出,对方在12月开了红字发票,我在申报12月税的时候不会出现异常吧!我账务处理进项税转出是11月做分录还是在12月做呀?
请问下企业所得税收入是什么收入
请问老师,假如一个个体户去年拿到营业执照,一直未做税务登记,但有收入,今年四月份税务登记,那七月份申报时需要把去年的,今年一到三月的收入也申报吗?如果申报,收入算几月份的呢?
老师,那A公司(70%)是公司,受益人备案怎么填,信息表都是填个人信息的
老师,我司2月收到个税手续费返还,执行企业会计准则(2001),计入其他业务收入对不?同时申报增值税,由于小规模纳税人季度销售额未超过30万,所以增值税计入营业外收入,这样处理对不?
老师好,在摊销房租的时候,最后多出一分钱。请问怎么处理呢?
比如制造费用200元,其中A产品生产了100件,销售了90件,库存剩余10件;B产品销售库存50件,C产品生产了50件,卖了50件,按分摊额去结转生产成本和销售成本怎么结转在库存里的数呢?尤其是B产品里的生产成本和销售成本分别怎么结转呢?
我是学堂vip,我想学手工账的月结年结和跨越数据衔接的明细账总账登记,能在哪里找到视频课程,请详细指导
老师你好,我们公司有3个股东,2个自然人(27%和3%)和一个A公司(70%),A公司是国内注册企业,是100%外资投资,我司对A公司受益人备案该怎么填?
购入货物,供应商开专票,线上很多平台出售,不需要发票,那我还要进项发票吗?要了,没有销项发票是记无票收入吗? 购入货物,供应商开普票给我,我的客户要普票,那我是开普票,税点13%吗? 感觉学完会计,知识点多,记不全,有时候在开票方面都想不通怎么开票?
老师你好,请问上个月的在产品需要拿到本月参与分配吗?
老师,今天申报增值税的,然后早就勾选抵扣了,在12月初勾选抵扣的,是不是我顺序反了,先提申请,后申报增值税了?我该咋办
你好,没反的,你看下你增值税抵扣了吗? 只要你增值税抵扣就可以了,你在哪里开的信息表?
我抵扣勾选了的,我信息表在电子税务局开的
那你看下你给对方发过去了吗?在已发送的红字确认单里面。