你好抵扣了吗 你没有抵扣,不要开红字信息表
3月有一张销售的发票,开错了,单位没有,对方要求红字,重开 这是对方申请得红字发票信息表 我现在怎么操作 我是销售,她是购买 她购买方申请一张红字发票信息表给我
11月购买方发现我公司9月份开出的发票税号填错,不能认证,老师,请问开具红字发票,是不是对方应该先申请红字发票,申请成功以后,我们在这边收到那个信息编码,我公司才能开局红字发票。
老师,我是小规模公司,10月份开了76万的专票出去,购买方已抵扣了,现在11月份跨月了给我把票退回来了,今天购买方也填写申请(信息表),我是销售方拿到信息表后,刚开了张红字发票,你帮我看一下对不对。谢谢!
老师好,请教一个关于增值税申报的问题哈,我们以前有一张进项发票,但是对方后来给了我们优惠,这样3月份我们就为销方开具了一个红字发票信息表,现在红字发票还没有送到我们单位,我们没有办法做账,可是我要报送3月份的增值税,这个红字信息表,在报增值税的时候需要怎么填列和处理呢?
老师我想咨询一个问题,我们公司采购产品,对方开具发票开错了,我们在10月抵扣了,在11月开了红字信息表,但对方在11月没有开具红字发票,导致我申报11月的税出现异常,要我把开具红字信息表的进项税做转出,对方在12月开了红字发票,我在申报12月税的时候不会出现异常吧!我账务处理进项税转出是11月做分录还是在12月做呀?
老师,我们是小规模纳税人,共收到销售收入是96447.64元,大部分是现金收款,只有7000块钱是农行收款,那现在分录应交增值税是按3个点分还是1个点分,分录能不能给我写下
老师,请问银行退的以前年度的单位结算卡服务费,怎么做分录?
请问小规模纳税人,季度报税,超过30万元,其中有张发票金额2100元,误开成免税,实际税率应该是1%,对方不给作废,季度申报可以按1%实际申报吗
老师好,其他事项段和其他信息部分区别是啥呀,整不明白
老师,请问可以使用于普遍服务行业的成本率大概在什么范围
老师我们是文化传媒公司,主要就是其他公司拍摄视频,拍摄照片服务居多,然后偶尔有外包给别人修片啥的,用对公账户转给个人,备注稿费劳务收入。这种应该怎么做会计凭证啊
税务出风险任务后,2025年6月底公司修改了增值税主表,汇算清缴表。(每年补报了收入30万),当时未修改季度所得税表(季度所得税所得税表,只能更正上一期的,无法修改往年的),也未修改,季度财务报表和年度财务报表,请问,账务刚也是需要修改是吗
总公司和分公司共用一个账套,共用一个银行账户,分公司订购材料时应付账款怎么和总公司做区分
期末余额在贷方,同时为负数,怎么录入期初余额
我是自产自销免税,小规模专业合作社,要申报增值税,怎么出现这么多叹号?
老师,今天申报增值税的,然后早就勾选抵扣了,在12月初勾选抵扣的,是不是我顺序反了,先提申请,后申报增值税了?我该咋办
你好,没反的,你看下你增值税抵扣了吗? 只要你增值税抵扣就可以了,你在哪里开的信息表?
我抵扣勾选了的,我信息表在电子税务局开的
那你看下你给对方发过去了吗?在已发送的红字确认单里面。