你好,你是一般纳税人2013年之后买来的车13%的,如果是之前的3%

老师,我们公司是服务企业,税率6个点,这次卖出一辆自用车子13个点的,为什么申报的时候这笔不计税
老师,我想问一下就是我们公司股东买了一百多万的车子,现在将买车子的发票开到我们公司名下,这样的我们可以取得13%点的专用发票,老板说过几年卖出去的话,我们需怎么处理(他的意思是说如果把那个车子卖出去的话,是减半值收这个税点吗?还是怎么?同时有什么风险!如果买出去的话开的销售发票是多少点呢?
老师:公司的车(买车的时候卖方给我们公司开了13%的进项票,公司一直没有抵扣),现在要转给个人,如何交税,按几个点交?
一般纳税人销售自己使用过的汽车买的时候是专票进来的也抵扣了, 现在卖的话是开几个点的票出去呢?
那就是企业车不管几年车几个点进的卖的时候就几个点出呗,如果买的时候13点进,卖的时候开3个税点的,后期税务会怎么办呢
请问一般纳税人平台收入可以按季申报吗?不按月
美元户除了收货款的其他业务如何做账
数据比对出来2025年1季度利润表与所得税申报表不一样,但是年报一样,不一样原因1季度利润为负数,税局当时不愿意,会计改成本缴纳税了,后期年报报的一样,怎么办
老师您好,公司2025年度多入了一笔成本费用(发票日期是2025年,公司名称不是本公司的的),2025年第四季度企业所得税已申报且已预缴税费,请问做2025年度汇算清缴的时候怎么处理?季度所得税报表需要更正吗
老师您好,公司2025年度少入了一笔成本费用(发票日期是2025年的),2025年第四季度企业所得税已申报且已预缴税费,请问做2025年度汇算清缴的时候怎么处理,还有这张2525年的成本发票怎么做账,做到哪一年去?
存款利息什么情况免增值税什么时候交增值税
老师,有个税务问题想咨询一下
汇算清缴补交了25年后企业所得税,分录怎么做到26年,小企业会计准则?
资产负债表和利润表的勾稽关系,如果期初盈余公积数是1,期初未分配利润是100,净利润是200 那么期末的盈余公积是21还是20?期末的未分配利润是多少,怎么算的?
老师,现在申报25年汇算清缴,25年5月工资没计提,但是直接在25.6月支付工资了。支付分录为: 借:应付职工薪酬 2万 贷:其他应收款-法人 2万 那这2万,在A105050职工薪酬支出表中,需要填在工资薪金支出的 账载金额?还是实际发生额?还是税收金额?
く ●●● | 我朋友公司三年前买的车13个点,今天卖的时候开的三个点发票,2万多才交了7百多税,这对吗,如果不对后期税务会找吗
一般纳税人的不对的,你看他是一般纳税人还是小规模。
一般纳税人
不对,不对,13%的税率查到补交