你好,你是一般纳税人2013年之后买来的车13%的,如果是之前的3%

老师,我们公司是服务企业,税率6个点,这次卖出一辆自用车子13个点的,为什么申报的时候这笔不计税
老师,我想问一下就是我们公司股东买了一百多万的车子,现在将买车子的发票开到我们公司名下,这样的我们可以取得13%点的专用发票,老板说过几年卖出去的话,我们需怎么处理(他的意思是说如果把那个车子卖出去的话,是减半值收这个税点吗?还是怎么?同时有什么风险!如果买出去的话开的销售发票是多少点呢?
老师:公司的车(买车的时候卖方给我们公司开了13%的进项票,公司一直没有抵扣),现在要转给个人,如何交税,按几个点交?
一般纳税人销售自己使用过的汽车买的时候是专票进来的也抵扣了, 现在卖的话是开几个点的票出去呢?
那就是企业车不管几年车几个点进的卖的时候就几个点出呗,如果买的时候13点进,卖的时候开3个税点的,后期税务会怎么办呢
老师,做工商年报的时候,这个认缴出资时间怎么填
老师您好, 更正要改的月份申报表 及财务报表,以后报表的逻辑关系也要对才可以,那今年怎么做凭证呢?比如,2025年需要补无票收入100万了,25年的财报和报表也改了,那26年要是还做凭证增加100万收入,要是延续以前财报的数据,是不是就重复了。今年负债表的年初数要和税务更正过的数据一致吧,那26年的凭证再做就重复了,怎么能做到账和表一致呢?不知道我表达的对不对,谢谢您
老师,请问工商年报中的纳税总额具体包括哪些内容?包括印花税和个税嘛?
请问老师,我用的是柠檬云财务软件。客户要求分项目做,利润这块我怎么才能几个项目的盈利情况呢
你好老师 牙科诊所可以办个体吗还是必须是公司形式
老师,面试AI投资公司会计要注意什么,他们税务风险和账务处理是怎么样的
老师 AI的投资公司做什么的,账务处理是
应交税费-未交增值税2023年4月是平的,2024年1月转出12月应交增值税后贷方余额是1452.24,截止到2026年5月还是有1452.24的余额,之前的会计说是之前有一个政策是服务业进项可加计5%扣除,附表上调整了多抵了进项,主表上没有把数据导进去,计提的金额大些,应交税费-未交增值税就有这个余额,现在是2026年6月了,是是用的小企业会计准则,这笔余额怎么调账比较好呢
老师,面试投资公司会计要注意什么,他们税务风险和账务处理是怎么样的
这月刚成立分公司,税务该怎么开通办理
く ●●● | 我朋友公司三年前买的车13个点,今天卖的时候开的三个点发票,2万多才交了7百多税,这对吗,如果不对后期税务会找吗
一般纳税人的不对的,你看他是一般纳税人还是小规模。
一般纳税人
不对,不对,13%的税率查到补交