同学,你好 这个可以暂估的,没有涉税风险

一月份没有暂估成本,二月份来的材料发票可以做主营业务成本?二月份没有销售收入,一月份的毛利率做到了百分之八十,一月份是上个会计做的,不是我做的,我现在怎么处理?我二月份开始做的账没有开发票,没有 销售收入
老师,上月我们暂估入库,供应商填错了。本月发票跨期回来,直接生成正确的供应商往来,可以不?有什么风险或者应该怎么操作呢
你好老师,我想问下,我现在有部分发票十二月底拿不回来,对方说一月二月能开回来,如果第四季度成本做暂估的话,暂估跨年了,会有什么风险吗,
你好老师,公司部分成本票十二月底之前回不来。明年一二月份可以回票,做暂估。暂估跨年了可以么,有什么涉税风险
老师,那您好!我们成本目前都是暂估的,票还回不来,因为没有钱付,估计都要到一月份才能付款回票,那这些成本票还可以做到2023年吗?
老师,我们现在享受25年增值税加计抵减,让报税的时候调整到4月,这个是调整哪里?
我们公司是卖车和租车,其中卖车收到的定金和意向金能在确认为收入吗
老师,系统里没有合同负债这个科目怎么办?无法添加,开了一年的票,没有收到款
老师,4月份成立的公司,现在填写所得税季度报表,二季度季处数字为0,系统提示说让不能写0,怎么办
老师,我们帮人家做的车棚和板房,开票的话,开什么发票,9个点的
老师,预付款其初有余额,采购需要分两个表来统计,来抵扣预付款,其中一个表还需要统计后序转入的预付款金额,怎么能让A表或B表中有采购记录,抵扣预付款了,A表与B表同时显示正确的预付款余额
我公司是原告,给法院交的诉讼费记入什么科目?
老师,培训费可以抵扣吗
老师1-5月份增值税税负率偏低被预警,我现在怎么处理
我公司是原告,给法院交的诉讼费记入什么科目?
有的老师说要在汇算清缴前回票。我没明白这个原理,企业汇算清缴报的不是上一个年度从1.1-12.31么?为啥要在5.31之前回票
同学,你好 因为5.31之前要汇算清缴,就是清理去年一年的账
是啊。比如截止到12.31日,账上已经有暂估成本了,借,主营业务成本,贷,应付账款,发票在第二年一二月份才能收到,收到回票的时候已经是第二年了,跟上一年账就没有关系了
同学,你好 有关系的,收到的是去年业务的发票
汇算清缴是根据上一年度第四季度利润表和资产负债表做的,问题是第四季度的表上已经体现暂估数了,跟今年什么时间取得的回票有什么关系,
收到发票是在今年收到的,账在今年做,汇算清缴是报去年的账
同学,你好 暂估是没有发票的,不能税前扣除 之后需要发票来冲的
具体分录怎么做呢,暂估成本的时候,跨年了收到发票怎么冲销
借,主营业务成本 负数 贷,应付账款 负数 借,主营业务成本 贷,应付账款