月末先计算 应交增值税=本月销项税-(本月进项-本月进项转出) -上月留抵 如果应交增值税小于0,就不做任何分录; 如果大于0就是以下分录 借:应交税费-增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税
老师,月末结转增值税的分录是什么呢
老师您好,请问月末如何结转增值税,分录怎么写
老师 请问销项增值税分录和进项增值税分录 月末要结转吗
请问老师,月末结转增值税分录
老师,请问月末结转增值税的分录是什么
老师,我预交的A项目,但是B项目开了票,申报时可以抵扣预交的这个税款不?谢谢
老师您好,物流公司司机工资过万,缴纳社保的时候想按低的基数缴纳,工资架构怎么设置合理呢?
老师中午好!存货周转天数是否为营业成本/平均存货?谢谢!
老师如果签了合同没有开发票,没过账,这样算合法吗?
供应商刚开始说可以开票,现在开不了,货拿了30万左右,款付了22万左右,剩余8万多没付,可以直接退货,退款吗
请问有留抵税额42975.72元,抵扣完再交1个点的税,请问可以开票多少,怎么计算,有公式吗
老师您好,我想问下有个2万元的收入,现在要按劳务报酬所得申报个税,我想问下2万按劳务报酬所得怎么申报合适呢
老师您好,请问申报2024年科技型中小型企业,财报必须跟税务系统里的一致吗?
电子税务局上的申报的现金流量表,一整年的都是零,但是代账公司能要出来了一到12月份的现金流量表都有数据,这是怎么回事儿啊?是以电子税务局为准吗?
老师,合同负债和预计负债有什么区别?做分录不知道用哪一个
进项税和销项税不用结转到转出未交增值税里吗
这2个不需要结转平的哈
如果不用交税,要看留底看哪个科目
就看应交税费-应交增增值税的二级科目余额。
应交税费-未交增值税在缴纳时结平了,那应交税费-转出未交增值税还是有余额的
只看应交税费-应交增增值税的二级科目余额,有余额就是留抵税